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跨月红字专用开票流程是什么

来源:懂视网 责编:小OO 时间:2020-04-15 14:00:23
导读跨月红字专用发票开票流程是什么,已认证通过的情况下,开具红字发票的方法如下:1、写一份申请报告,加盖公章。2、防伪税控内开具“红全国实行金税三期后,在新开票系统中,开具红字专用发票的流程如下所示。材料/工具电脑,开票系统首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红一红字申请1、开具红字增方法打开开票系统1、发票红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科

已认证通过的情况下,开具红字的方法如下:1、写一份申请报告,加盖公章。2、防伪税控内开具“红

全国实行金税三期后,在新开票系统中,开具红字专用的流程如下所示。

材料/工具

电脑,开票系统

首先确定你的是专用还是普通(一)专用冲红一 红字申请1、开具红字增

方法

打开开票系统

1、红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达

输入登录账号信息,完成登录

开具红字专用的流程分为三步:填开《开具红字专用信息表》(以下简称《信息表》)、接

点击左上方“红字信息表”

  根据《国家税务总局关于修订<专用使用规定>的通知》(国税发〔2006〕15

选择“销售方申请”,填写“代码”和“号码”信息,点击下一步

开错的话首先考虑作废,不能作废的从销售方税务局申请红字通知单,说明原因。如果开错的红字信息表未上传

核对信息

点击确认

选中刚刚申请的,点击上传

您好,我是航天信息的员工。你要开的红字是专用还是普通?专用的话现在可以直接软件里面申请填

然后点击打印

已认证通过的情况下,开具红字的方法如下:1、写一份申请报告,加盖公章。2、防伪税控内开具“红

核对开具红字信息表并打印

一、普通跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通,到所属税局填写普通红字报备单,然后回去防伪

返回主页面,点击填开-专用填开

首先确定你的是专用还是普通(一)专用冲红一 红字申请1、开具红字增

点击上方红字

1、红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达

根据”开具红字专用信息表”填入“红字信息表编号”

开具红字专用的流程分为三步:填开《开具红字专用信息表》(以下简称《信息表》)、接

点击下一步

核对信息后,点击下一步,完成开票

  根据《国家税务总局关于修订<专用使用规定>的通知》(国税发〔2006〕15

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普通跨月**怎么开红字*

已认证通过的情况下,开具红字*的方法如下:

1、写一份申请报告,加盖公章。

2、防伪税控内开具“红字*申请单”,打印两份,并将数据导出到U盘内。

3、带着申请单、U盘、*原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处,出具调查稿。

4、将开具好的红字*专用*通知单拿回来,寄给开票方,并做进项税转出。

应凭对方复印的*和有关证明,开具红字*。要求全部联次一次复写、打印,红字*的存根联、抵扣联和*联不得撕下。

扩展资料

*专用*必须按下列规定开具:

1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用*,并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不7a64e78988e69d8331333431346438索取而成为废票的,也应按填写有误办理。

3、*联和抵扣联加盖单位*专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角,覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用*,购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用*,必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“¥”符号封顶,在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

参考资料来源:百度百科-*专用*

*专用*跨月怎么冲红啊

一、普通*跨月冲红步骤:

带上要冲红的纸质普通*,到所属税局填写普通*红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通*即可!

二、专用*跨月冲红步骤:

1、*没认证。

销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字*申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字*通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用*!

2、*已认证,购方申请, 先在防伪开票中开具红字*申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字*通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用*即可!

扩展资料:

开具红字*条件

*一般纳税人开具*专用*(以下简称专用*)后,发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用*的,视不同情况分别按以下办法处理:

1、是因专用*抵扣联、*联均无法认证的,由购买方填报《开具红字*专用*申请单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体7a686964616fe78988e69d8331333431363636原因以及相对应蓝字专用*的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字*专用*通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

2、是购买方所购货物不属于*扣税项目范围,取得的专用*未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息,主管税务机关审核后出具通知单,购买方不作进项税额转出处理。

参考资料来源:

百度百科-红冲*

跨月*专用*怎么开具红字*?

开具红字*信息表,导入相关信息可以开具红字*。更多追问追答追问这个红字*信息表怎么开,我自己可不可以开,还是必须要让单位帮我开?追答如果你单位开的*,对方未验证抵扣,只需要收回*,自己就可以开信息表及红票了。追问是宾馆给我开的专用*,抬头是我们单位,*没有验证抵扣,我应该算是购方吧?我自己怎么开红字*信息表,是不是必须要进什么税务系统?追答红字*要对方开,你把错的*退回去,对方开了红票后叫他再开一张蓝票给你。

开具红字*所需资料及流程?

首先确定你的*是专用*还是普通*

(一)*专用*冲红

一 红字申请

1、开具红字*专用*申请单(盖e79fa5e98193e78988e69d8331333264653362公章和*专用章)

1.1按要求填写.防伪开票系统 →*管理→红字*申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局。

1.2开具红字专用*理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证

2、*联复印件(原件查验,复印件盖公章)

3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)

4、开具*的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)

开具*的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)

5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)

注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份*对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦*认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字*申请】。

复印件并加盖“此复印件由我司提供,与原件相符”章。

二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入*代码及*号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话,就放入新的*,打印出来就可以了。

三、负数*的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联*,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买*的时候,税局验旧的时候后一同检查的。

(二)*普通*

不过如果跨月,自己可以自行冲红,不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。

以上是我的实际操作,希望对你有帮助吧。。

*专用*如何开红字*

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原发布者:taotaosliuliu

如何开负数发来票(红字*)首先,负数*就是红字*。第一步,插入金税盘,打开“开票软件”,然后自进入到开票页面,如下图所示。第二步,跟开普通*的步骤一样,单击百“*填开”“*普通*填开”第三步,单击“度红字,”弹出以下对话框,输入相对应的正数*的代码和号码,第四步,填写相应代码和号码后,单击“下一步”,出现一下对话框,检知查正确后,单击“确定”道。第五步,出现以下对话框,数额呈负数,然后打印即可。

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