专题文章
时长:00:00更新时间:2024-06-26 14:57:47
某某公司审计工作管理制度某公司审计工作管理制度总则为加强对各事业部(公司)经营工作及财务工作的监管,保证财务数据和经营成果的真实可靠,特制定本办法。审计依据一、董事会批准的可行性报告。期的预算执行结果、今后的执行趋势及风险的初步评估。(七)评估税收的缴纳情况,指导财务机构合理合法纳税。(八)有无完善的财务规章制度。四、季会计报表的审计内容及要点:除包括月会计报表中的审计内容及要点外,还应着重注意:(一)债权债务的审计,对债权未收回的风险评估,债务的支付能力评估,债权债务有无责任到人,执
查看详情