最新文章专题视频专题问答1问答10问答100问答1000问答2000关键字专题1关键字专题50关键字专题500关键字专题1500TAG最新视频文章推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37视频文章20视频文章30视频文章40视频文章50视频文章60 视频文章70视频文章80视频文章90视频文章100视频文章120视频文章140 视频2关键字专题关键字专题tag2tag3文章专题文章专题2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章专题3
当前位置: 首页 - 正文

公司差旅费报销管理制度

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-25 12:48:44
文档

公司差旅费报销管理制度

某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请单》,详细注明出差地点、目的、天数、所需资金等,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。    2.借支差旅费:出差人员借款需持批准后的《出差申请单》交财务部,出纳按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。本着“前帐不清、后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。   3.返回报销:出差人员应在回公司后个一
推荐度:
导读某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请单》,详细注明出差地点、目的、天数、所需资金等,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。    2.借支差旅费:出差人员借款需持批准后的《出差申请单》交财务部,出纳按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。本着“前帐不清、后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。   3.返回报销:出差人员应在回公司后个一
某企业差旅费报销管理制度范本

  为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

  一、办理程序

   1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请单》,详细注明出差地点、目的、天数、所需资金等,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 

    2. 借支差旅费:出差人员借款需持批准后的《出差申请单》交财务部,出纳按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。本着“前帐不清、后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。

    3. 返回报销:出差人员应在回公司后个一周内办理报销事宜,超过一星期报销差费,超过一天按30元/天罚款,若迟报时间超过一个月以上,此次差旅费将不予报销。

  5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

  二、费用标准

  总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“未达到标准金额不予补偿,超出标准金额自行承担”的原则。

  (1)住宿标准:

地区/人员

特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销(含副总经理)
经 理

180元

130元

120元

100元

80元

其余人员150元

110元

100元

80元

60元

  (2)伙食补助费:

地区/人员

特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
经 理

60元

50元

40元

40元

40元

其余人员50元

30元

30

30

30

  (3)市内交通费:

地区/人员

特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
经 理

108553
其余人员108553
  (4)交通工具标准:

工具/人员

飞机火车

轮船长途汽车出租车
总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报
经 理

预申请硬卧硬座三等舱可乘实报
其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请
  三、报销办法

  (一)住宿费报销办法

  1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

  2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

  3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

  4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

  (二)伙食补助费报销办法

  中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

  (三)交通费报销办法

  1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

  2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

  3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

  (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

  (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;

  (3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

  (4)陪同重要客人外出的;

  (5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的

  以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

  4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

  (四)通讯费报销办法

  除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。

  (五)其他

  1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

  2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

  3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

  四、补充规定

  1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

  2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

  3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

  4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

  五、本制度自发布之日起执行。

文档

公司差旅费报销管理制度

某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请单》,详细注明出差地点、目的、天数、所需资金等,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。    2.借支差旅费:出差人员借款需持批准后的《出差申请单》交财务部,出纳按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。本着“前帐不清、后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。   3.返回报销:出差人员应在回公司后个一
推荐度:
  • 热门焦点

最新推荐

猜你喜欢

热门推荐

专题
Top