
编号:
| 工程名称 | 咨询类别: | |||
| 委托单位 | 合同编号:( ) 号 | |||
| 约定作业期 | 至 | 项目负责人: | ||
| 复核人 | 执行内容 | 复核意见 | ||
| 自 校 意 见 | 1、收集的资料有效、完整,可以满足咨询工作需要; 2、报告符合规定格式,符合逻辑,不存在文字或数据错误; 3、报告汇总数据及报告所附资料齐全; 4、工作底稿符合规定要求; 5、工程结算计价方式符合施工合同约定; 6、计算方法、计算公式、计算程序正确,计算结果准确; 7、工程竣工实际与设计图纸、工程变更签证以及隐蔽工程验收一致; 8、工程签证真实、有效、合法; 9、归档的资料已齐全。 | |||
专业咨询人员: (盖资格章) 日期: | ||||
| 复 核 意 见 | 1、抽查一级复核情况; 2、检查复核的资料是否完整; 3、检查结算原则与合同规定是否一致 4、抽查单价、费用套用(取定)是否正确; 5、抽查重要项目工程量计算是否准确; 6、重点检查费用变化大的项目, 如涉及造价较大的变更联系单结算处理是否合理、准确; 7、检查咨询分歧问题的处理是否合法、合规、合理; 8、检查咨询程序是否执行到位、现场勘查记录是否有效; 9、检查咨询成果文件格式及其工作底稿是否规范、详实; | 项目负责人: 签名(并盖资格章): 日期: | ||
| 审 核 意 见 | 1、抽查一级复核、二级复核情况 2、抽查咨询成果的经济数据指标是否合理,对异常现象应作重点分析; 3、检查重大问题的解决,其处理原则、方法是否依据充分,是否合理; 4、检查报告语句是否通顺,表达是否存在歧义,有无错别字,报告数据与附件数据前后是否一致 5、检查报告是否规范、工作底稿是否翔实; 6、对未决事项作出技术决策。 | 技术负责人签名(并盖资格章): 日期: | ||
质量控制流程单填表说明
一、自校意见(一级复核):
1、检查收集的资料是否有效、完整,是否可以满足咨询工作需要;
2、检查报告是否符合规定格式,是否符合逻辑,是否存在文字或数据错误;
3、检查报告汇总数据及报告所附资料是否齐全;
4、检查工作底稿是否符合规定要求,是否完整;
5、检查工程结算计价方式是否符合施工合同约定;
6、检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确,计算结果是否准确;
7、检查施工合同、补充协议约定与招标文件、中标投标文件不一致的结算处理原则;
8、检查工程竣工实际与设计图纸、工程变更签证以及隐蔽工程验收的一致性(同时需检查是否经盖章和签字确认有效性) ;
9、检查工程签证的真实性和有效性、合法性;
10、检查合同价格包干范围的内容是否全部完成;
11、归档的资料是否齐全。
二、复核意见(二级复核)
1、抽查一级复核情况;
2、检查复核的资料是否完整;
3、检查结算原则与合同规定是否一致
4、抽查单价、费用套用(取定)是否正确;
5、抽查重要项目工程量计算是否准确;
6、重点检查费用变化大的项目, 如涉及造价较大的变更联系单结算处理是否合理、准确;
7、检查咨询分歧问题的处理是否合法、合规、合理;
8、检查咨询程序是否执行到位、现场勘查记录是否有效;
9、检查咨询成果文件格式及其工作底稿是否规范、详实;
三、审核意见(三级复核)
1、抽查一级复核、二级复核情况
2、抽查咨询成果的经济数据指标是否合理,对异常现象应作重点分析;
3、检查重大问题的解决,其处理原则、方法是否依据充分,是否合理;
4、检查报告语句是否通顺,表达是否存在歧义,有无错别字,报告数据与附件数据前后是否一致
5、检查报告是否规范、工作底稿是否翔实;
6、对未决事项作出技术决策。
