2020年度内部审核实施计划(3C体系)
来源:动视网
责编:小OO
时间:2025-09-25 07:02:45
2020年度内部审核实施计划(3C体系)
**********************公司内部审核实施计划A-MG-02审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性审核范围最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人********审核组组长A审核员B日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)2020.6.7上午8:00~8:308:30~9:009:00~10:0010:00~11:00下
导读**********************公司内部审核实施计划A-MG-02审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性审核范围最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人********审核组组长A审核员B日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)2020.6.7上午8:00~8:308:30~9:009:00~10:0010:00~11:00下
**********************公司
内部审核实施计划 A-MG-02
审核目的 | 验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性 |
审核范围 | 最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所 |
审核依据 | 质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规 |
受审核部门 | 所有部门 | 部门负责人 | ******** |
审核组组长 | A | 审核员 | B |
日程安排: |
审核日期 | 审核时间 | 审核部门(审核员)相关的活动(过程) |
2020.6.7 | 上午 8:00~8:30 8:30~9:00 9:00~10:00 10:00~11:00 下午 14:00~15:00 15:00~17:30 17:30~18:00 | 首次会议 最高管理者、质量负责人 1 8 9 11 生产部/车间/仓库 4 7 10 采购部 3 行政部 2 品质部 3.2 5 6 7 9 11 末次会议 |
编制/日期:*** 2020.5.28 批准/日期:*** 2020.5.28
2020年度内部审核实施计划(3C体系)
**********************公司内部审核实施计划A-MG-02审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性审核范围最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人********审核组组长A审核员B日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)2020.6.7上午8:00~8:308:30~9:009:00~10:0010:00~11:00下