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2020年度内部审核实施计划(3C体系)

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-25 07:02:45
文档

2020年度内部审核实施计划(3C体系)

**********************公司内部审核实施计划A-MG-02审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性审核范围最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人********审核组组长A审核员B日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)2020.6.7上午8:00~8:308:30~9:009:00~10:0010:00~11:00下
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导读**********************公司内部审核实施计划A-MG-02审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性审核范围最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人********审核组组长A审核员B日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)2020.6.7上午8:00~8:308:30~9:009:00~10:0010:00~11:00下
     **********************公司  

                           内部审核实施计划       A-MG-02   

审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性
审核范围最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所
审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规
受审核部门所有部门部门负责人********
审核组组长A审核员B
日程安排: 

审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)
2020.6.7 上午

8:00~8:30

8:30~9:00

9:00~10:00

10:00~11:00

下午

14:00~15:00

15:00~17:30

17:30~18:00

首次会议

最高管理者、质量负责人  1   8   9  11

生产部/车间/仓库  4  7  10

采购部  3        

行政部  2

品质部  3.2   5   6   7   9  11

末次会议

      

      编制/日期:***    2020.5.28            批准/日期:***    2020.5.28

                            

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2020年度内部审核实施计划(3C体系)

**********************公司内部审核实施计划A-MG-02审核目的验证质量管理体系的符合性、持续适宜性、有效性、一致性审核范围最高管理者、质量保证负责人、行政部、品质部、生产部,所有涉及场所审核依据质量管理体系文件、强制性产品认证实施细则、相关法律法规受审核部门所有部门部门负责人********审核组组长A审核员B日程安排:审核日期审核时间审核部门(审核员)相关的活动(过程)2020.6.7上午8:00~8:308:30~9:009:00~10:0010:00~11:00下
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