工程名称:
质量监督站:
宁夏建设工程质量监督总站监制
建设工程质量保证体系审查表
填表说明:
1.由工程参建各单位向工程质量监督机构填报。
2.表列子项:质量责任制度栏中可填写质量管理制度名称或项数,另附有关质量管理制度文件。
建设单位质保体系审查
(Ⅰ)
工程名称 | ||||
建设单位 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证件名称 | 证件号码 |
工程项目负责人 | ||||
质量责任制度 | ||||
备注 | ||||
审查意见 | ||||
监督人员 | 审查日期 |
(Ⅱ)
工程名称 | ||||
监理单位 | ||||
主要监理人员 | ||||
姓名 | 职称 | 证件名称 | 证件号码 | |
项目总监 | ||||
土建监理工程师 | ||||
暖通监理工程师 | ||||
电气监理工程师 | ||||
见证取样员 | ||||
质量责任制度 | ||||
备注 | ||||
审查意见 | ||||
监督人员 | 审查日期 |
(Ⅲ)
工程名称 | ||||
施工单位 | ||||
主要施工人员 | ||||
姓名 | 职称 | 证件名称 | 证件号码 | |
项目经理 | ||||
施工技术负责人 | ||||
专职质检员 | ||||
土建专业负责人 | ||||
水暖专业负责人 | ||||
电气专业负责人 | ||||
见证取样员 | ||||
质量责任制度 | ||||
备注 | ||||
审查意见 | ||||
监督人员 | 审查日期 |
(Ⅳ)
工程名称 | ||||
勘察单位 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证件名称 | 证件号码 |
勘察项目负责人 | ||||
质量责任制度 | ||||
备注 | ||||
审查意见 | ||||
监督人员 | 审查日期 |
(Ⅴ)
工程名称 | ||||
设计单位 | ||||
主要设计人员 | ||||
姓名 | 职称 | 证件名称 | 证件号码 | |
设计项目负责人 | ||||
设计技术负责人 | ||||
注册建筑师 | ||||
注册结构师 | ||||
给排水专业 | ||||
暖通专业 | ||||
电气专业 | ||||
质量责任制度 | ||||
备注 | ||||
审查意见 | ||||
监督人员 | 审查日期 |
工程名称:
单位 | 序号 | 行 为 内 容 | 评价 | 备 注 |
建 设 单位 | 1 | 施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、节能审查备案、施工许可(开工报告)手续情况; | ||
2 | 按规定委托监理情况; | |||
3 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况; | |||
4 | 组织工程质量验收情况; | |||
5 | 原设计有重大修改、变动的(结构、建筑节能),施工图设计文件重新报审情况; | |||
6 | 施工图设计文件审查中提出修改意见落实情况 | |||
7 | 及时办理工程竣工验收备案手续情况; | |||
勘 察 设计 单 位 | 8 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况; | ||
9 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况; | |||
10 | 参加有关工程质量问题的处理情况; | |||
11 | 施工图设计文件审查中提出修改意见落实情况 | |||
施 工 单 位 | 12 | 施工单位资质、项目部管理人员资格、配备及到位情况;主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况; | ||
13 | 分包单位的资质对分包单位的管理情况 | |||
14 | 开工报告、施工组织设计或施工方案(节能)审批及执行情况; | |||
15 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况; | |||
16 | 工程技术标准及审查批准的施工图设计文件的实施情况; | |||
17 | 质量问题的整改和质量事故结果的处理情况; | |||
18 | 检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程的质量的检验评定情况; | |||
19 | 技术资料的收集、整理情况 |
质量行为监督检查记录表
工程名称:
单位 | 序号 | 行 为 内 容 | 评价 | 备 注 |
监 理 单 位 | 20 | 监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况; | ||
21 | 监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况 | |||
22 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况; | |||
23 | 《施工现场质量管理检查记录》及开工报告审批情况 | |||
24 | 见证取样制度的实施情况; | |||
25 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况; | |||
26 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况; | |||
27 | 组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量的验收情况; | |||
28 | 监理资料的收集整理情况 | |||
检测单位 | 29 | 是否超越核准资质的类别、业务范围承接任务; | ||
30 | 检测业务基本管理制度情况; | |||
31 | 检测内容和方法的规范性程度; | |||
32 | 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度; | |||
检查主要存在的问题: | ||||
处理意见: | ||||
复查意见: |
A、完成情况及结果全部达到有关规定的要求;采取的制度、方案和控制措施有效,针对性强,落实到位;工作记录文件及时完整,真实规范。属好,应该表扬的。
B、完成情况及结果过程中措施有些不足,但能及时纠正,最终全部达到有关规定的要求;主要措施有效,落实基本到位;工作记录文件虽有不足,也能真实反映完成结果。属较好,有些方面可以表扬。
C、完成情况及结果基本达到有关规定的要求或经过整改达到要求;有主要措施,主要措施落实了;记录文件主要数据及结果正确,基本反映完成结果。属一般,有些方面可以指出不足或给予批评。
D、完成情况及结果达不到有关规定的要求;措施基本没有,记录文件不完整、真实性差或其主要数据及结果反映不了完成结果。属不合格,应给予批评或处于整改。