公司安全检查记录表
受检部门 | 检查时间 | 检查组织部门 | |||
参检人员 | |||||
检查计划方案 | 1.检查的重点内容和部位: 2.检查计划方案: 3.检查人员分工: 计划方案批准人: 年 月 日 | ||||
检查过程综述 | 检查人员签字: 年 月 日 | ||||
发现的隐患及整改要求 | 现场已经整改的隐患: 需下发隐患通知单的隐患: 检查组织部门负责人签字: 年 月 日 | ||||
受检部门意见 | 受检部门负责人签字: 年 月 日 | ||||
备 注 |
隐患排查治理记录表
检查时间: 检查组织部门: 参检人员:
受检部门 | 受检场所或内容 | 存在的问题 | 受检部门 负责人签字 | 检查人员签字 |
隐患整改通知书
通知时间: 接收部门: 接收人:
隐患内容 | ||
整改要求 和整改期限 | ||
主要负责人签字: 签字时间: | 隐患整改责任人签字: 签字时间: | |
整改措施 | ||
验收结果 | ||
验收人签字: 验收时间: | 隐患整改责任人签字: 验收时间: |
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位 | ||
隐患发现渠道和时间 | ||
隐患现状和临时控制措施 | 隐患现状描述: 临时控制措施: 隐患所在部门负责人: 日 期: | |
隐患分析和评估 | ||
隐患发生的原因 | 技术原因 | |
管理原因 | ||
隐患严重性分析 | 现状严重性 | |
临时措施有效性评估 | ||
隐患治理措施建议 | 技术措施 | |
管理措施 | ||
分析评估人员签字 | 1.安全管理部门负责人和安全管理人员: 2.专业技术组人员: 3.责任部门负责人和相关管理人员: 4.其他: | |
备 注 |
事故隐患排查治理台账
序号 | 发现日期 | 事故隐患描述 | 类别和级别 | 所在部位 | 责任部门/岗位 | 治理措施/方案及完成情况 | 治理验收情况/验收人/日期 | 备注 |
月 份 | 应排查隐患数(项) | 已查出隐患数(个) | 隐患督办数(个) | 排查隐患类别 | 已整改隐患数(个) | 未整改隐患数(个) | 隐患整改率(%) | 整改投入资金(万元) | ||||||||
制度、 记录 | 作业 环境 | 危险 化学 品 | 职业卫生、职业危害防治 | 生产 设备 设施 | 用电 安全 | 作业人员行为隐患 | 燃气 安全、 危险 作业 | 应急 管理 | ||||||||
1月 | ||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||
年度累计 | ||||||||||||||||
事故隐患排查治理情况分析: | ||||||||||||||||
填表说明 | 1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。 2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。 3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。 4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。 5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。 6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。 7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。 8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。 9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。 |
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位 | ||
序 号 | 项 目 | 事故隐患排查内容 |