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xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-23 23:49:29
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xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库

xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库绩效考核KPI指标库2013年2月企业(一)关键绩效指标(KPI)财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓舞公司提升职员整体素养和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的经营成效4利润总额增加率(本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司持续优化经
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导读xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库绩效考核KPI指标库2013年2月企业(一)关键绩效指标(KPI)财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓舞公司提升职员整体素养和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的经营成效4利润总额增加率(本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司持续优化经
xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库

绩效考核KPI指标库

2013年 2月

企业(一)关键绩效指标(KPI)

财务会计指标

序号指标指标定义功能考核依据
1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓舞公司提升职员整体素养和能力
2产品毛利率产品毛利/产品销售收入

检测分(子)公司当前经营模式的效率
3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的经营成效
4利润总额增加率(本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额

检测分(子)公司持续优化经营模式,提升治理水平,追求利润最大化
5集团利润奉献率某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额

检测分(子)公司在全公司利润中的奉献度
6资金沉淀率一定周期内流淌资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例检测流淌资金的使用和周转效率
7资金周转率一定周期内流淌资金的周转率检测公司周转情形
8投资收益率税后利润/实收资本

检测分(子)公司的投资收益情形
9资产负债率负债总额/资产总额

检测分(子)公司的资产负债情形
10
生产治理指标

序号指标指标定义功能考核依据
1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额
2生产打算完成率实际生产完成量/打算完成量

检测生产部门生产打算完成情形
3按时交货率按时交货额/打算交货额

检测生产部门生产进度执行情形
4全员劳动生产率总产值/职员总人数

检测职员平均生产值,确定全员劳动生产率
5设备折旧率设备折旧费用/设备资产

检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情形
6设备故障率设备故障检修费用/产值

检测设备资产的消耗在总产值中的比重
7工具消耗率工具消耗额/产值

检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好
8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全治理的成效
9生产安全事故缺失率生产安全事故缺失额/产值

检测生产安全事故造成的生产缺失情形
10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情形
11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序检测生产作业车间的现场治理情形
成本操纵指标

序号指标指标定义功能考核依据
1主营业务成本总额产品生产成本检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司降本增效提供依据
2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本

检测制造费用在主营业务成本中的比例
3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本

检测制造成本在主营业务成本中的比例
4治理费用在生产销售产品中所发生的治理费用检测分(子)公司的治理费用比例
5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分(子)公司的产品销售费用
6
7
8
9
10
市场营销指标

序号指标指标定义功能考核依据
1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销成效
2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准
3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额

检测一定周期内的货款回笼情形,促进公司销售部门提升效率
4营销、销售打算完成情形周期内营销、销售打算的完成、达成情形检测营销、销售打算的编制准确性和打算完成情形
5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额

检测一定周期内的市场占有情形
6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额

检测一定周期内的营销成效
7销售收入增加率(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入

检测一定周期内的销售增加情形
8客户中意度客户中意户数/公司全部客户

检测公司的客户中意度情形
9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用

检测营销费用预算执行情形
10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/打算预算费用

检测销售部门合理选择运输单位,操纵运输成本
11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数

检测有关部门客户投诉的解决力度和成效
12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数

检测销售合同是否及时归档
13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性
14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性
15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性
16客户信息治理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性,以及有关人员是否及时将客户信息更新
17销售结算工作进行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量治理指标

序号指标指标定义功能考核依据
1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数

检测生产质量情形
2品管成本比重品管成本/产品销售收入

检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管打算及生产、品管改进参考
3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测品质治理部门在质量事故处理方面的工作
4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数

检测产品生产质量,由品质保证部组织
5客户质量咨询题处理的及时性有效性关于客户质量咨询题的投诉是否及时有效检测综合治理部门对客户投诉的质量咨询题解决的及时性,准确性
6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系治理的完整性、准确性
7质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数

检测产品检验人员的检验准确性和水平
8供方质量检验资料的保管情形供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情形
9技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目打算数

检测公司技改项目的完成情形
10
人力资源指标

序号指标指标定义功能考核依据
1职员增加率(本期职员数—上期职员数)/上期职员数

检测周期内职员增加比例
2职员结构比例各层次职员的比例分配状况检测人力资源结构的合理性
3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数

检测公司关键人才的流失情形
4工资增加率(本期职员平均工资—上期职员平均工资)/上期职员平均工资

检测工资增加情形
5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/打算总次数

检测人力资源部门培训打算的执行情形
6部门职员出勤情形部门职员出勤人数/部门职员总数

检测部门职员的出勤情形
7薪酬总量操纵的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/打算预算总额

检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的有效性
8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/打算引进人才总数

检测人力资源部门的聘请打算完成情形
9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源有关部门在绩效考核方面的有效性
采购供应指标

序号指标指标定义功能考核依据
1采购打算完成率当期采购实际完成数/当期物料需求打算

检测采购部门采购打算的完成情形
2采购成本降低率(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本

检测采购部门降低采购成本的成效
3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数

检测采购供应部门对采购进程、采购质量操纵的情形
4供应商信息治理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以及是否及时更换
5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
6采购资金使用情形一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额

检测采购供应部门的采购资金使用情形
7
8
技术部门设计指标

序号指标指标定义功能考核依据
1技改打算完成率当期按打算完成的技改项目数占当期打算完成的技改项目数的比例检测技术部门的研发打算完成情形
2技术图档更换的及时性是否及时将技术图档更换检测技术中心技术图档更换的成效
3技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作成效
4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数

检测标准化人员的工作成效
5
6
7
8
9
10
仓库库存指标

序号指标指标定义功能考核依据
1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格运算的总金额检测分(子)公司的库存情形,促进销售部门加大销售,为生产部门合理安排生产提供依据
2总库存数量月底全部库存产品数量检测分(子)公司的库存情形,促进销售部门加大销售,为生产部门合理安排生产提供依据
3物资入库差错率入库差错次数/入库总数

检测仓库部门的工作成效
4物资领用差错率出错次数/领用总数

检测仓库部门的工作成效
5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作成效
6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作成效
7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量

检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之差不多比率,为决定安全存量提供依据
8
企业(二)关键绩效指标(KPI)

财务类指标

关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源
部门费用预算达成率(实际部门费用/打算费用)*100%

部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/打算费用)*100%

项目研究开发费用实际及预算资料
技改项目费用预算达成率

(实际技改项目费用/打算费用)*100%

技改项目费用实际及预算资料
聘请费用预算达成率(实际聘请费用/打算费用)*100%

聘请费用实际及预算资料
培训费用预算达成率(实际培训费用/打算费用)*100%

培训费用实际及预算资料
新产品研发费用预算达成率(实际新产品研发费用/打算费用)*100%

新产品研发费用实际及预算资料
人力成本总额操纵率(实际人力成本/打算人力成本)*100%

财务部
公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%

治理费用实际及预算资料
公司办公及物业治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%

财务部
车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%

财务部
工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%

财务部
日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%

财务部
办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%

财务部
会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%

财务部
销售目标达成率(实际销售额/打算销售额)*100%

销售报表
投资收益率打算达成率(董事会批准的年度打算收益率)

全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资打算

财务部
客户类指标

关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源
包装水平客户中意度同意随机调研的客户对包装水平中意度评分的算术平均值包装水平客户中意度调研
塔筒/容器(山东及周边地区)市场占有率

平均值:产品市场销售额/市场容量

市场销售月报,市场资料
公共关系成效评定对与、劳动关系监察、媒体及社会的成效评定上级领导评定
解决企业职员投诉率

(解决的投诉数/投诉总数)*100%

投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度年投诉解决总时刻/年解决投诉总数

投诉记录
营销打算达成率(营销实际标保/营销打算标保)*100%

财务部
危机公关显现次数及处理情形集团公司级危机事件在省级、市级媒体显现的产生重大负面阻碍的报导次数及处理情形公众媒体、上级领导评判
公共关系爱护状况评定与、劳动关系监察、媒体及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评判
业主中意度

同意随机调研的业主和代理人对服务中意度评分的算术平均值

业主中意度调研

业主投诉解决的中意率

(客户对解决结果中意的投诉数量/总投诉数量)*100%

业主投诉记录

最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%

本期老客户数/客户总数*100%

技术服务中意度对客户进行随机调查的技术服务中意度评分的算术平均值对客户技术服务中意度调查
内部营运类指标

关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)

(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%

需书面化的流程与制度规定
工作目标按打算完成率(实际完成工作量/打算完成量)*100%

工作记录
报表数据出错率

(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%

报表检查记录
文书、基建、技术图纸档案归档率

(归档文档数/文档总数)*100%

文档记录
项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定

财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%

财务报表检查记录
财务分析出错率

(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%

财务分析记录
各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%

各部门费用预算达成率
提交项目治理报告及时性(按时提交治理报告/报告总数)*100%

项目治理报告记录
对行政人事办公室服务中意度

公司各部门对行政人事办公室服务工作的中意度调查的算术平均值中意度调查
职员晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及职员对晋升意见记录
职职员资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数

工资发放记录
劳动争议及工伤处理及时性

投诉记录
绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)

*100%

绩效考核记录
内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录
提出新产品、新技术改造建议的数量和质量(鼓舞创意性指标)

领导认可的新产品、新技术改造建议的数量和质量上级领导的评判
劳动合同签订的及时性劳动合同签订时刻=劳动合同签订或续签时刻-按照规定签定或续签劳动合同的时刻

工作记录
入职离职手续办理的及时性职员入职或离职办理有关手续时刻=职员入职或离职实际办理有关手续时刻-按照规定办理职员入职或离职有关手续时刻

工作记录
人员编制操纵率(实际人力/打算人力编制)*100%

上报文件
ISO9001质量手册有效性的爱护

1.ISO工作内部和谐、督导和培训;2.文件的及时修改与更新;3.ISO协会的评判(质量、效率)

上级领导的评判
会议组织质量会议组织安排的及时性,形式、主题、材料预备是否充分会议记录、记要
与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络
文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定
机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文治理规定
公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章治理方法
OA系统使用治理

OA系统的正常使用

OA系统使用状况

公司领导及业务部门对司机班服务中意度 公司领导及业务部门经理评判
外事信息公布的及时性  
外事接待任务完成的效率与质量  
司机出车安全率(安全出车次数/实际出车次数)*100%

 
材料出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%

 
帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录
安全事故发生次数  
职员文体活动及福利规划与实施  
企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设成效/预期达到的成效)*100%

工作记录
公司宣传品制作及更新及时率 总经理及经营部门评估 
公司宣传图片、档案等归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100%

文档记录
公司网站主页对外信息更新延误率

信息更新时刻是否按照规定时刻执行检查记录
媒体危机情形处理成功率(媒体危机情形处理成功案例数/媒体危机情形案例总数)×100%

记录情形
档案治理出错率(查出治理有误的档案数量/档案总数)*100%

档案治理检查记录
档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100%

档案治理检查记录
工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%

行政部组织评估
OA办公流程流程优化及实施程度

总经理评估行政部负责调研和组织评估
培训指标

关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源
治理人员培训参加率

(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)

*100%

培训出勤记录
部门培训打算完成率(部门培训实际完成情形/打算完成量)

*100%

部门培训打算记录
公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划,并组织实施上级领导的评判
团队建设、执行力培训率  
与技师学院合作对车间职员技能培训
职员自然流淌率(离职人数/现有人数)*100%

人力资源部
技改建议采纳率

(被采纳的技改建议数量/规定的技术部门建议总数量)*100%

技改建议采纳记录

新技术把握运用程度
培训种类培训种类总计培训种类记录
职员培训与鼓舞中意度(包括培训打算完成率、职员鼓舞等)人力资源部组织评估
培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的职员数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%

培训研讨出勤记录
培训参与率(实际参加培训的职员数/规定应参加培训的总人数)*100%

培训出勤记录
内部职员中意度人力资源部组织评估
                      企业(三)关键绩效指标(KPI)

2013年集团副总级以下指标(权重、运算公式)汇总表

职务考核指标业绩标准指标回忆考核评判权重提取部门
各事业部总经理1、月审批资金供应率

资金持续档实际供应率:5×[1-(10*%-实际供应率)×4] =

20%

财务部
2、财务费用操纵(包括财务费用、治理费用等)

严格执行每月的预算标准30%

财务部
3、生产打算按时完成

不误发货,延误一次扣2分

实际延误次数5- 延 误 次 数 ×2=(0、5为止)

50%经营部
行政部1、招待费用操纵

操纵在预算内实际发生实际发生在预算内为5分,超预算:5-15×(实际/预算-1)=

25%
2、内部服务中意率

附“中意调查表”,中意率≥90%

实际中意率:5×[1 - ( 90% - 实 际 满 意 率 ) × 3]=

(0、5为止)

20%
3、生态谷、生厂区物业费用操纵

费用操纵在预算内10%

4、车辆费用操纵

操纵在预算内实际费用:5×[1-(实际费用-0.75)×3/0.75]=

25%财务部
5、职员就餐中意率

中意度≥75%

实际中意率[1+ ( 实 际 满 意 度 - 75% ) ×5] ×5=(到0为止)

20%
财务部1、月审批资金供应率

资金持续档实际供应率:5×[1-(100%-实际供应率)×4] =

35%

2、全面预算治理操纵

预算费用误差操纵在±5%以内

实际发生:5×[1.1-(∣实际-预算∣/预算-10%)×5] =

15%
3、财务费用操纵(包括财务费用、治理费用等)

严格执行每月的预算标准按时完成率100%,未按时完成

35%
4、生产成本降低率

操纵在预算范畴内实际成本:15%
资材部1、采购打算按时完成

但未延误发货扣0.25分/次,延误发货扣0.5分/次

实际完成率:5-0.25×次数-0.5×次数 =

30%
2、采购成本降低率

采购成本比去年同期相比下浮3%

实际操纵比率5×[1-(3%-实际下浮比率)×17]=

5×[1-(3%+实际上涨比率)×20]=

30%
3、采购配件质量事故率

质量事故率为0,发觉一次扣1分,市场反馈回一次扣1分

质量事故数:5 - 质 量 事 故 数 ×2 ( 1 )=(到0为止)

25%

4、库零量操纵

90%以上采购量库零不超过30天

实际超出库存5×{1-[(实际采购总量-超过30天库存量)/实际采购总量-90%]×2}=(0、5 为止)

15%
技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性

按时下达,文件准确性95%,晚一天扣0.25分;因图纸资料不准确显现重大生产事故扣2分/次

实际晚天数:5- 实 际 晚 天 数 ×0.5=(到0为止)

30%
2、技术支持及时性

延误生产发货一次扣1分

实际耽搁5- 实 际 延 误 次 数 ×1=(0、5为止)

20%
3、技术质量事故率

因技术咨询题发生的质量事故次数,每次扣2分

实际事故数5- 实 际 事 故 次 数 ×2=(到0为止)

20%

4、 现场技术支持中意率 中意率 100%,

见季度调查表实际中意率5×[1-(100%-实际中意率)×3]=

30%
售后服务1、用户服务中意率

中意率 >95%

实际中意率5×[1 - ( 95% - 实 际中意 率 ) ×8] =(0、5为止)

25%
2、售后服务一次成功率

一次成功率>95%

实际一次成功率5×[1 - ( 95% - 实 际 成 功 率 ) ×4] =(0、5为止)

25%
3、服务款项按时回收率

100%当季回收,每月应收款滚动运算

实际回收率:5×[1-(100%-实际回收率)×3] =(0、5为止)

30%
4、用户投诉追溯率

追溯率100%

实际追溯率5×[1 - ( 100% - 实 际 追 溯 率 ) ×5]= (0、5为止)

20%
制造部1、生产打算按时完成

不误发货,延误一次扣2分

实际延误次数5-延误次数×2=(0、5为止)

30%
2、生产成本降低率

操纵在预算范畴内实际成本40%
3、按照作业指导书作业

完全按照作业指导书,违反一次扣2分

实际违反次数5-违反次数×2=(0、5为止)

15%
4、质量指标

质量事故率为0,市场反馈回一次扣1.5分

实际事故数:5- 实 际 事 故 数 ×1.5=(0、5为止)

15%
车间1、生产打算按时完成

不误发货,延误一次扣2分

实际延误次数:5-延误次数×2=(0、5为止)

30%
2、各工序返工率

返工率﹤3%(按作业台数/套数考核)

实际返工率:5×[1 - ( 实 际 返 工 率 - 3% ) ×12.5]= (0、5为止)

20%
3、按照作业指导书作业

完全按照作业指导书,违反一次扣2分

实际违反次数:5-违反次数×2=(0、5为止)

15%
4、生产成本降低率

操纵在预算范畴内实际成本35%
研发中心1、技改项目申报率

申报率 ≥ 90%

实际中意率:5×[1 - ( 90% - 实 申报率) ×3]= (0、5为止)

30%
2、项目提报扶持成功率

成功率 ≥ 95%

实际成功率:5×[1 - ( 95% - 实 际 成 功 率 ) ×3]= (0、5为止)

40%
3、新产品市场开发进度完成

100%完成

实际完成率5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0、5为止)

30%
人力资源1、聘请打算完成

100%完成(见年度打算)

实际完成率5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0、5为止)

30%
2、岗位培训打算完成

100%完成(见年度打算)

实际完成率5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0、5为止)

40%
3、绩效考核完成率

每季首月20日终止上季考核晚一天扣0.5分

实际晚天数5-0.5×天数 =

30%
品保部1、外购外协件检验工作合格率

检验工作(外观检验、上机测试)合格率为100%

不合格项5-不合格项×1.5 =

25%
2、质量事故追溯率

追溯落实率为100%

实际追溯率为:5× 实际追溯率 =

40%
3、工序质量操纵

35%
经营部1、客户接待中意率

中意率为95%

实际中意率:5×〔1-(95%-实际中意率)×20〕=

30%

2、按合同付款发货率

发货率 100%,显现未按合同付款发货一次扣2分

实际未付清款发货数5-2×未按合同付款发货数 =

20%

3、市场服务支持中意率

中意率为100%,见附“服务中意调查表”

实际中意率:5×〔1-(100%-实际中意率)×6〕=

10%

4、货款回收

完成季度回收打算:实际完成比率5×实际回款额/季度回收打算=

40%

化建现场施工项目1、大包工程利润(包括配件利润)

季度打算利润实际利润:5×实际利润/季度打算利润=

40%

2、500 万以上工程方案评审

10%
3、设备安装及管道施工工程总额

5×实际合同额/打算合同额=

20%

4、项目工程按期交验率

100%(一次延期扣 3 分)

5- 延 期 工 程 数 ×3=(到0为止)

30%
刚性否决指标

部门硬 性 指 标

业绩标准指标回忆提取部门
制造部安全生产事故显现一次人员或设备安全事故扣2.5分

实际事故
设备保养爱护完好显现一次因设备不完好延误生产扣1.5分

耽搁生产数
质量事故(同车间)市场反馈回一次质量事故扣1.5分

实际事故
车间质量事故市场反馈回一次质量事故扣2分

实际事故:
安全生产事故显现一次人员或设备安全事故扣1.5分

实际事故
行政部安全事故安全事故扣2分/次(非要紧责任占25%/次,全责占100%/次,其他占50%/次)

实际事故
厂区安全及卫生检查一周一次,每周六未按时召开扣1分,无相应记录扣0.5分

实际未完成厂区安全及卫生检查
人力资源核心职员流失率(年度指标)年度流失率﹤4%

实际流失率
品保部出厂产品质量事故率市场反馈回质量事故扣3.5分/次

实际事故:
各事业部安全质量事故安全质量事故扣2分/次(非要紧责任占25%/次,全责占100%/次,其他占50%/次)

实际事故:
安全生产检查两个月一次,偶数月上旬;未按时召开扣1分,无相应记录扣0.5分

实际未完成数:
生产调度会议每周一次,每周一下午;未按时召开扣1分,无相应记录扣0.5分

实际未完成数:
质量分析会议一月一次,每月底25号未按时召开扣1分,无相应记录扣0.5分

实际未完成数:

2013年集团公司部门指标讲明

部门考 核 指 标

业绩标准KPI指标讲明

提出部门
财务部1、月审批资金供应率

资金持续档要紧资金支出部门按照月初的审批打算,统计月末的供应资金。(实际供应率<80%,将不得分。)

2、全面预算治理操纵

预算费用误差操纵在±5%以内

3、财务费用操纵(包括财务费用、治理费用等)

严格执行每月的预算标准按预算标准执行,因市场或其他打算费用供应不足超预算按责任调整系数。
4、生产成本降低率

操纵在预算范畴内
资材部1、采购打算按时完成

按时完成率100%,未按时完成但未延误发货扣0.25分/次,延误发货扣0.5分/次

按时、按要求完成生产、技术、售后服务等要紧请购部门的请购任务。
2、采购成本降低率

采购成本比去年同期相比下浮3%

由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。
3、采购配件质量事故率

质量事故率为0,发觉一次扣2分,市场反馈回一次扣1分

统计每季度采购各类设备及零部件中显现的质量咨询题,及市场反馈回的采购质量事故。
4、库零量操纵

90%以上采购量库零不超过 30天

技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性

按时下达,文件准确性100%,晚一天扣0.25分;因图纸资料不准确显现重大生产事故扣2分/次

技术与车间按照生产打算规定出各类文件下发的具体时刻,由车间统计工艺图纸的及时性和准确性,以及因工艺图纸显现的材料损坏或延误生产等。
2、技术支持及时性

延误生产发货一次扣2分

针对现场显现的技术咨询题进行解答,要求解决及时、不误生产发货。
3、技术质量事故率

因技术咨询题发生的质量事故次数,每次扣3分

因技术支持不到位造成的质量事故或重大缺失。
4、 现场技术支持中意率

中意率 100%,见季度调查表

车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的中意率(包括图纸、工艺资料齐备,技术咨询题及时处理,和谐态度主动等)
售后服务1、用户服务中意率

中意率 >95%

每月25号由售后服务部填写完服务中意度调查表,报经营部调查反馈用户的服务中意率。

2、售后服务一次成功率

一次成功率>95%

每月25号由售后服务部填写完服务中意度调查表,报经营部调查反馈用户服务一次成功率。

3、服务款项按时回收率

100%当季回收,每月应收款滚动运算 

要求各类服务款项必须在当季度收回;若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分;本季度未收回款项,应转下季度跟踪,直至收回为止。

4、用户投诉追溯率

追溯率100%

将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务人员,售后服务针对投诉内容追溯落实情形,并将解决结果反馈总经理进行汇总(季度指标)。
生产部1、生产打算按时完成

不误发货,延误一次扣2分

按照合同要求,按时完成各类生产任务,并提供给用户合格的产品;由经营部统计季度生产任务的完成情形。
2、生产成本降低率

操纵在预算范畴内
3、按照作业指导书作业

完全按照作业指导书,违反一次扣2分

4、质量指标

质量事故率为0,市场反馈回一次扣1.5分

车间1、生产打算按时完成

不误发货,延误一次扣2分

按照合同要求,按时完成各类生产任务,并提供给用户合格的产品;由销售支持部统计季度生产任务的完成情形。
2、各工序返工率

返工率﹤3%(按作业台数考核)

由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数。
3、按照作业指导书作业

完全按照作业指导书,违反一次扣2分

4、生产成本降低率

操纵在预算范畴内
研发中心1、技改项目申报率

申报率 ≥ 90%

研发中心与各事业部共同搜集汇总公司技术、制造部门的技术改造详细资料,按季度将其报至总经理,项目申报成功后给予技改方案提报人调薪或晋级奖励。
2、项目提报扶持成功率

成功率 ≥ 95%

研究中心汇总所作方案设计的详细资料,定于25号将其报至销售支持部,由销售支持部调查方案设计的中意率。

3、新产品市场开发进度完成

100%完成

行政部1、行政办公费用操纵

操纵在预算内办公室按照每月行政办公费用的预算情形,合理操纵各部室的办公费用使用。
2、招待费用操纵

操纵在预算内办公室按照每月招待费用的预算情形,合理操纵各部室的招待费用。
3、内部服务中意率

附“中意调查表”,中意率≥90%

各部室按照办公室的内部服务情形进行中意率调查,详见“服务中意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落实率

落实率 100%,未完成一项按责任人的25%扣分

5、车辆费用操纵

费用操纵在预算内每月的车辆费用操纵在预算范畴内,由财务部提供每月的实际费用。
6、物业费用操纵

费用操纵在预算内每月的物业费用操纵在预算范畴内,由财务部提供每月的实际费用。
7、职员就餐中意率

中意度≥75%

由人力资源部对全体职员进行每季度一次的职员就餐中意率调查,中意率小于55%不得分。

人力资源部1、聘请打算完成

完成率100%(见年度打算)

按照公司的岗位需求按时按要求完成聘请任务;
2、岗位培训打算完成

完成率100%(见年度打算)

按照年初制定的培训打算及各部门临时性的专业能力提升需求,按时完成每季度的培训任务。
3、绩效考核完成率

每季首月25日终止上季考核晚一天扣0.5分

每季度首月15日人力资源部协助各事业部总经理、中心总监完成上季度考核打分与沟通,人力资源部按照考核成绩在25日前完成绩效工资的兑现发放。

品保部1、外购外协件检验工作合格率

检验工作(外观检验、上机测试)合格率为100%

品保部在对外购外协件检验合格的情形下,经车间使用或测试显现的不合格项,属于检验工作不合格。
2、质量事故追溯率

追溯落实率为100%

统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故,对其进行调查、分析、追溯、解决,并反馈解决结果。
3、工序质量操纵

经营部1、业主接待中意率

中意率为95%

每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总报至总经理进行中意率调查。

2、按合同付款发货率

发货率 100%,显现未按合同规定付款发货一次扣2分

严格按照合同规定的付款率发货,不得因领导的答复为准。
3、市场服务支持中意率

中意率为 100%,见附“服务中意调查表”

化建现场施工项目1、大包工程利润(包括配件利润)

季度打算利润实际利润:
2、500 万以上工程方案评审

3、设备安装及管道施工工程总额

4、项目工程按期交验率

100%

文档

xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库

xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库绩效考核KPI指标库2013年2月企业(一)关键绩效指标(KPI)财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓舞公司提升职员整体素养和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的经营成效4利润总额增加率(本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司持续优化经
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