
XXXXXXXX有限公司
1、概述
2、验证目的
3、验证范围
4、验证组织及培训
5、验证内容
6、结论与评价
7、再验证周期
1、 概 述
我公司洁净区为D级和一般区,工作服按其区域及用途使用不同颜色进行了区分,D级区的工作服统一在D级区域内进行清洗消毒。工作服清洗消毒的效果直接会对洁净区的净化造成影响, 因此必须对其清洗消毒的操作程序进行验证,确认其效果。
防止上批产品对下批产生污染或混淆,为确定工作服清洗过程中使用的清洁方法的有效性,进行此项验证。本验证和工艺验证同时进行,每批工艺验证后的工作服清洁后,进行此项验证。验证产品及批次:连续进行3次试验。
2、 验证目的
车间D级洁净区工作服在使用后,按照经批准的清洁方法操作后,能够达到清洁要求,生产时,操作人员穿着清洁后的工作服生产操作时,没有来自上批产品所带来污染的风险。验证过程应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因需变更时,应填写验证方案变更申请及批准书,并经批准。
3、验证范围
本方案适用于工作服洗涤效果的验证。
4、 验证组织及培训
4.1由公司验证领导小组成员及项目验证小组成员组成(公司验证领导小组成员名单见验证计划)
| 姓名 | 职务 | 部门 | 职责 |
| 组长 | 质量管理部 | 负责对验证方案的审批和验证结果的评价 | |
| 副组长 | 生产技术部 | 负责验证方案的制定,对验证方案实施的技术指导,对存在的偏差提出分析和建议并提出修订SOP建议 | |
| 组员 | 生产车间 | 参加验证方案的制定,按照验证方案的要求进行组织生产,对存在的偏差提出分析和建议 | |
| 组员 | 生产车间 | 参加验证方案的制定,负责具体验证方案实施,对存在的偏差提出分析和建议 | |
| 组员 | 生产车间 | ||
| 组员 | 质量控制部 | 参加验证方案的制定,负责按标准操作规程及验证方案规定的取样计划取样,并及时报告检验结果 | |
| 组员 | 质量控制部 | ||
| 组员 | 质量控制部 | ||
| 设备动力部 | 设备动力部经理 | 负责设备在规定的技术参数范围内正常运行 | |
| 组员 | 生产车间 | 负责按照要求和标准操作规程进行工作服的清洁和消毒操作。 | |
| 组员 | 生产车间 |
| 培训内容 | GMP知识 | 微生物基础知识 | 工艺规程、标准管理规程、标准操作规程 |
| 培训时间 | |||
| 培训结果 | |||
| 参加人员 | |||
| 确认人: | 日期: | ||
| 培训内容 | GMP知识 | 微生物基础知识 | 检验操作规程、质量标准 |
| 培训时间 | |||
| 培训结果 | |||
| 参加人员 | |||
| 确认人: | 日期: | ||
| 主讲人 | 董明江 | |
| 培训内容 | 验证方案及验证的组织实施 | |
| 培训时间 | ||
| 姓名 | 职务 | 培训效果 |
| 生产技术部经理 | ||
| 设备动力部经理 | ||
| 车间主任 | ||
| 副主任 | ||
| QA | ||
| QA | ||
| 生产车间技术员 | ||
| 质量控制部主任 | ||
| 检验组长 | ||
| 检验组长 | ||
| 洗衣房 | ||
| 洗衣房 | ||
5.1利用风险管理方法和工具,分析工作服清洁过程中所面临的可能影响产品质量的各种风险因素,为验证提供分析参考。根据风险评估结果确定验证的程度和范围,并对重大影响因素采取相应的措施进行重点控制,以最大限度的防范此类风险发生带来对产品质量的危害,保证产品质量。
5.2适用范围:
工作服清洁过程验证风险管理。
5.3风险管理程序
5.3.1风险识别:
通过对工作服清洁过程各环节进行分析,采用鱼刺图方式进行识别潜在的风险控制点。
5.3.2 风险分析:
对风险发生后的严重性(S)、风险发生的可能性(P)、风险的可检测性(D)进行分析,风险各因素评分标准如下:
5.3.2.1 严重性系数:测定风险的潜在后果,主要针对可能对产品质量的危害、与GMP标准的偏离、对使用者的危害影响程度,严重程度分为四个等级。
| 严重性系数 | 标准描述 |
| 严 重 (4) | 对产品质量要素有严重影响。可导致产品不能使用,与GMP标准严重偏离或对使用者有严重危害。 |
| 高 (3) | 对产品质量要素有严重影响,可导致产品召回或退回,与GMP标准有较大偏离或对使用者有危害、不良影响。 |
| 中 等 (2) | 对产品质量有一定影响,与GMP标准有一定偏离或对可能对使用者造成不良影响。 |
| 微 小 (1) | 对产品质量产生极小或者没有影响,与GMP标准有一定偏离。 |
| 可能性系数 | 标准描述 |
| 极 高 (4) | 极易发生,一周发生几率不少于1次。 |
| 高 (3) | 偶尔发生,3个月中发生几率不多于1次。 |
| 中 等 (2) | 很少发生,6个月中发生几率不多于1次。 |
| 低 (1) | 发生可能极低,1年内发生几率不多于1次。 |
| 可检测性 | 标准描述 |
| 极 低 (4) | 缺乏检测手段、不可能被发现。 |
| 低 (3) | 通过检测能被发现,但不可能100%被发现 |
| 中 等 (2) | 通过检测方法和控制手段能被发现。 |
| 高 (1) | 自动控制到位,能及时检测到错误。 |
对风险控制点进行全面分析后,风险指数(RPN)=严重性(S)×可能性(P)×可检测性(D)。风险指数数值越高说明该风险的风险等级越高。
① 高风险水平RPN>16或严重程度=4:此为不可接受风险,必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生可能性来降低风险水平,验证应重点确认已采用控制措施且持续执行。
②中等风险水平16≥RPN≥8:此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生可能性来降低风险水平,采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。
③低风险水平RPN≤7:此风险水平为可接受,无需采用额外控制措施。
5.5 风险评估实施及风险控制
本次评估实施由质量保证部、生产技术部、设备动力部、质量控制部、生产车间共同完成评估打分,通过对工作服清洁过程风险的识别,针对关键风险控制点确定了对工作服清洁过程的验证范围,以降低风险至可接受标准。
工作服清洁过程风险分析评估及控制
| 风险项目 | 可能的风险 | S | P | D | 等级 | 风险控制建议 |
| 人员 | 清洁操作失败 | 4 | 2 | 2 | 高 | 进行工作服清洁规程培训,经考试合格后上岗 |
| 取样操作失败 | 4 | 2 | 2 | 高 | 进行取样方法培训 | |
| 文件规程 | 无规程支持 | 4 | 2 | 1 | 高 | 制定工作服清洁规程并经批准 |
| 清洁方法 | 清洗方法或次数不合理造成药物残留 | 4 | 2 | 2 | 高 | 进行清洁方法的确认 |
| 洗衣机对工作服清洁效果 | 达不到要求 | 4 | 2 | 3 | 高 | 对洗衣机清洁效果进行检测确认 |
| 环境、容器具清洁效果 | 达不到要求 | 4 | 2 | 2 | 高 | 对环境、容器具清洁效果进行检测确认 |
通过对工作服清洁过程的5个质量风险点进行分析评估,并对相应的风险进行控制,对风险控制措施及风险控制结果经验证后进行评定。确认所有风险是否均降到可接受水平,并在实施过程中未引入新的风险,是否可用于药品生产。
6 、验证内容
6.1 验证用文件的确认:检查确认验证所需使用的规范、标准及操作规程齐全,将确认结果记录在《文件资料确认记录》中。详见附件1。
合格标准:验证所需使用的规范、标准及操作规程齐全,满足验证需要和GMP的要求。
6.2 可接受标准
6.2.1 清洁度:目测在不低于300勒克斯照明下目测检查已清洗消毒的工作服,应无可见污迹及药物残留物。
6.2.2 微生物限度(菌落数):≤50cfu/棉签。
6.3 清洗消毒:按《洁净区工作服清洗整理规程》对工作服进行清洗消毒存放,取样检测。清洗消毒步骤简述:
6.3.1检查工作服有无破损情况,根据需要进行修补或更换。
6.3.2把检查合格的工作服按不同的工序分别置于洗衣机内,按洗衣机的SOP进行操作,洗涤、甩水(清洁剂:常规洗衣粉)。
6.3.3消毒:按《消毒柜操作规程》进行操作,消毒45分钟。
6.3.4存放:按编号进行整理、配套,分别放入干净的灭菌袋内,按编号存放于洗衣房的贮衣柜内。
清洗消毒及取样详见附件2。
6.4 检测程序
6.4.1 目测检验
检查清洗消毒后的洁净工作服,要求洁净,无可见的析出物等脏污,然后用纯化水浸润的灭菌棉签4个,分别对工作服袖口、拉链两旁的内外表面进行擦拭,检查棉签擦拭后的表面,要求棉签表面洁净,无可见的污迹。如果达不到以上要求,操作工必须继续进行清洗,直到符合要求。棉签擦拭取样示意图:
洁净工作服表面洁净度检查记录见附件3。
6.4.2 微生物检验
微生物检验由质量控制部人员在工作服清洁(消毒)目视合格后,用已灭菌的PH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液浸润的4个灭菌棉签分别擦拭已清洁(消毒)的工作服袖口和拉链两旁的内外表面,每个棉签擦拭面积为25cm2,共100cm2 ,将取样后4个棉签放于PH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液中,充分振摇后,取棉签洗涤水1ml注入平皿中,立即倾注胰酪大豆胨琼脂培养基,30-35℃培养5天,观察菌落数。
棉签擦拭取样按目视检测擦拭的示意图进行,检验记录见附件4。
6.5 清洗效期的确定
6.5.1质量控制部人员按微生物检验取样方法进行取样检验。为有效防止污染,在清洗验证过程中初步设定检查时间:清洗后当天、清洗后第1天、清洗后第2天、清洗后第3天、清洗后第4天,确定安全有效的清洁效期。
清洗后洁净工作服表面微生物限度检查记录见附件5。
6.6 偏差管理
对于验证方案执行过程中,任何与方案内容不符的项目均应记录,针对项目对洁净工作服洗涤效果验证影响程度,组织相关人员进行偏差调查,并根据调查结果做出继续或终止方案执行的决定。
偏差应根据调查结论采取纠偏行动,经评估合格后,方案才能继续执行。
7、结论与评价
评价人: 日期:
8、再验证
附件1
验证用文件检查确认记录
| 验证所需文件 | 存放地 | 检查结果 | |||
| 验 证 结 果 评 定 | |||||
| 操作人: | 复核人: | ||||
| 日 期: | 日 期: | ||||
清洗消毒过程及取样记录
| 清洁(消毒)日期 | 清洁剂用量 | ||
| 清洁剂名称 | 消毒套数 | ||
| 清洁套数 | 清洁时间 | ||
| 清洁方法 | |||
| 消毒方法 | |||
| 消毒时间 | |||
| 清洁(消毒)人 | |||
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 | |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 | |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 | |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 | |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 | |
| 审 核 人 | 审核日期 | 年 月 日 | |
| 擦抹部位 | 棉签号 | 检查结果 | ||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 表面无可见残留物或残留气味 是□否□ | ||||
| 擦拭后棉签应干净、无污染物、不变色 是□否□ | ||||
| 评 定 | ||||
| 操作人: | 复核人: | |||
| 日 期: | 日 期: | |||
工作服表面微生物限度检验记录
| 擦抹部位 | 棉签号 | 需氧菌总数 | |||
| 空 白 | |||||
| 验 证 结 果 评 定 | |||||
| 操作人: | 复核人: | ||||
| 日 期: | 日 期: | ||||
| 备注 | 空白对照的需氧菌总数应为零。 微生物应≤50cfu/棉签。 | ||||
| 存放时间: | 擦抹部位 | |||||||||||||||||
| 棉签号 | ||||||||||||||||||
| 需氧菌总数 | ||||||||||||||||||
| 存放时间: | 擦抹部位 | |||||||||||||||||
| 棉签号 | ||||||||||||||||||
| 需氧菌总数 | ||||||||||||||||||
| 存放时间: | 擦抹部位 | |||||||||||||||||
| 棉签号 | ||||||||||||||||||
| 需氧菌总数 | ||||||||||||||||||
| 存放时间: | 擦抹部位 | |||||||||||||||||
| 棉签号 | ||||||||||||||||||
| 需氧菌总数 | ||||||||||||||||||
| 存放时间: | 擦抹部位 | |||||||||||||||||
| 棉签号 | ||||||||||||||||||
| 需氧菌总数 | ||||||||||||||||||
| 空 白 | ||||||||||||||||||
| 验证结果评定 | ||||||||||||||||||
| 操作人: | 复核人: | |||||||||||||||||
| 日 期: | 日 期: | |||||||||||||||||
| 备注 | 空白对照的需氧菌总数应为零。微生物应≤50cfu/棉签。 | |||||||||||||||||
年 月 日
| 偏差说明: |
| 分析产生原因: |
| 偏差分类:□重大偏差 □中等偏差 □微小偏差。 分析理由: |
| 采取措施(如需要,应另附文件) ( )无理由:说明 ( )有理由:说明 |
| 建议 ( )接受偏差 ( )不接受偏差 理由: |
| 批准人: |
