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TS16949供应商管理控制程序

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-24 10:20:28
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TS16949供应商管理控制程序

供应商管理控制程序1.0目的对供应商进行选择、评价和再评价,以保证其具有满足本公司产品质量要求的能力。2.0适用范围本程序适用于向本公司提供产品及服务的所有供应商(含外包供方)的选择和评定。3.0职责3.1采购部负责供应商的开发和管理,负责合格供应商的管理和供货业绩评价,参与供应商的质量保证能力的评审,负责向供方实施贯彻PPAP。3.2技术部负责首批样品认可工作,负责与供应商签定技术协议,参与合格供应商的质量保证能力的评审。3.3质检部负责首批样品检验工作,负责与供应商签定零件提交保证书,负责
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导读供应商管理控制程序1.0目的对供应商进行选择、评价和再评价,以保证其具有满足本公司产品质量要求的能力。2.0适用范围本程序适用于向本公司提供产品及服务的所有供应商(含外包供方)的选择和评定。3.0职责3.1采购部负责供应商的开发和管理,负责合格供应商的管理和供货业绩评价,参与供应商的质量保证能力的评审,负责向供方实施贯彻PPAP。3.2技术部负责首批样品认可工作,负责与供应商签定技术协议,参与合格供应商的质量保证能力的评审。3.3质检部负责首批样品检验工作,负责与供应商签定零件提交保证书,负责
供应商管理控制程序

1.0 目的

对供应商进行选择、评价和再评价,以保证其具有满足本公司产品质量要求的能力。

2.0 适用范围

本程序适用于向本公司提供产品及服务的所有供应商(含外包供方)的选择和评定。

3.0 职责

3.1采购部负责供应商的开发和管理,负责合格供应商的管理和供货业绩评价,

参与供应商的质量保证能力的评审,负责向供方实施贯彻PPAP。

3.2技术部负责首批样品认可工作,负责与供应商签定技术协议,参与合格供

应商的质量保证能力的评审。

3.3质检部负责首批样品检验工作,负责与供应商签定零件提交保证书,负责

供应商到货质量的检验及监控,负责供应商来料质量问题的反馈及措施跟进,负责组织对合格(潜在)供应商的质量保证能力的评审。

3.4 总经理批准合格供方的评定结果。

4.0 作业程序

4.1供应商选定的策划

采购部负责策划供应商的选择。

4.1.1选择、定点的原则

供应商质量保证能力及生产流程、价格和服务的支持能力能满足我公司产品的要求。

4.1.2供应商的基本入选条件。

4.1.2.1对中间供应商入选,主要考察供应商的资金实力、供货能力、商

家信誉(知名度)。

4.1.2.2对生产厂家入选,主要考察厂家的质保能力、生产能力、管理水

平及产品的知名度。

4.2供应商开发的需求

4.2.1开发新产品需开发新的供应商。

4.2.2公司为降低物资价格,引入竞争需开发新的供应商。

4.2.3公司原供应商被除名需开发新的供应商。

4.3寻找潜在供应商

4.3.1确定初选对象

4.3.2调查供应商质量保证能力,包括APQP和PPAP的相关要求。

4.3.3必要时,对供应商实施现场审核。

4.3.4列入潜在供应商名单。

4.4生产件批准

4.4.1采购部引导,技术部组织(潜在)供应商提供首批样品,技术部接受到样品后进行检验和试验,合格后开出《产品检验报告》,不合格要

求供应商重新送样。

4.4.2供应商提供首批样品认可后,采购部负责组织供应商提供批量样品,

质检部负责对批量样品进行首批样品验证,验证合格交技术部认可,

不合格要求重新送样。

4.4.3供应商提供首批样品认可后, 经过公司技术中心、物控中心评审通过

后列入合格供应商一览表。

4.5供应商的纠正预防措施要求

4.5.1供应商要求具有100%准时交付的能力,为了保证供应商能满足此期望

要求,采购部必须及时提供订货计划以及足够的策划资料。如果供应

商不能保证100%准时交付,由采购部要求供应商分析原因并制定纠正

预防措施。

4.5.2供应商来料出现质量问题时,由质检部通过采购部通知供应商,并责

成供应商分析原因和采取纠正预防措施,纠正结果必须报采购部。4.6合格供应商控制

4.6.1供应商发生异地生产、合并、兼并、从属、生产新产品/新组件,反复

出现质量问题时,采购部负责组织对供应商进行重新评价。必要时,

质检部需对供应商质量保证能力重新进行评审。

4.6.2根据供应商提供产品对成品质量影响的重要程度,实行不同质量控制。

4.7制定供应商评定4.7.1采购部负责组织采购、质检相关人员每季度对供应商的品质、交期和

协调性进行考核,以评价供应商的符合度。

4.7.2对供应商的再评价通过每年评审一次来实现,并视乎供应商的供货业

绩,确定是否需要追加或减免年度评审。

4.8建立供应商档案

4.8.1当供应商被评定通过,列入《合格供应商一览表》后,采购部应及时

建立合格供应商档案。

4.8.2供应商档案的内容包括:企业概况、评价及认可资料、质量改进、业

绩评价等。归档的记录应包括:

4.8.2.1首次质保能力评审记录及产品认可报告;

4.8.2.2定期审核记录;

4.8.2.3质量问题处理记录;

4.8.2.4供货业绩评价记录;

4.9供应商定期评定

4.9.1质检部每月对供应商的供货质量进行统计和评价,评价结果及时通报

采购部。

4.9.2 采购部每年对供应商一年来的供货状况进行汇总,组织相关部门针对

以下情况进行评价,编制《供应商业绩评价表》,其内容主要有:

4.9.2.1供货的实物质量(包括供货合同批次和产品质量审核情况);

4.9.2.2供应商质量能力(包括体系、过程审核情况);4.9.2.3供应商价格情况;

4.9.2.4供货数量和交货期;

4.9.2.5售后服务质量。

4.9.3采购部负责将供货业绩评价结果通知供应商。

4.10对供应商年度综合评定不合格和存在质量问题严重,批次合格率低的供

应商可采取以下处理措施:减少供货份额;制定整改措施限期整改;

4.11合格供方资格的取消

4.11.1年度评价考核不合格者,由采购部负责将其从《合格供应商一览表》

中删除。

4.11.2限期内没有明显改进的供应商经管理者代表批准后取消其合格供应

商资格。

4.11.3日常生产中出现重大质量问题的供应商,按《改进控制程序》对供应

商提出纠正要求,采购部会同技术部、质检部、生产部对供应商的纠

正措施的实施和效果进行评定,评定不合格的,由采购部通知对方评

定结果并负责将其从《合格供应商一览表》中删除。

5.0流程及说明

5.1. 供应商管理过程识别

5.1.1 输入:供应商考核表、供应商实地考察

5.1.2 输出:合格供应商一览表5.1.3 活动:考核评价分析;供应商法规符合性;供应商质量管理体系开发5.2. 供应商管理流程鉴定

德信诚培训网

德信诚培训网6.0相关支持性文件

6.1《采购控制程序》

6.2《PPAP控制程序》

7.0记录表单及保存期限

7.1

7.2《产品检验报告》

8.0附件

8.1《供应商调查表》

8.2《合格供应商考核表》

8.3《合格供应商一览表》

8.4《零件提交保证书》

8.5《送检报告》

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供应商管理控制程序1.0目的对供应商进行选择、评价和再评价,以保证其具有满足本公司产品质量要求的能力。2.0适用范围本程序适用于向本公司提供产品及服务的所有供应商(含外包供方)的选择和评定。3.0职责3.1采购部负责供应商的开发和管理,负责合格供应商的管理和供货业绩评价,参与供应商的质量保证能力的评审,负责向供方实施贯彻PPAP。3.2技术部负责首批样品认可工作,负责与供应商签定技术协议,参与合格供应商的质量保证能力的评审。3.3质检部负责首批样品检验工作,负责与供应商签定零件提交保证书,负责
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