
一、营业收入
| 月份 | 收入 | 总+钟点(网络) | 入住率 |
| 10 | 128828 | 854+10(26) | 68.17% |
| 11 | 94750 | 741+17(5) | 59.52% |
| 12 | 120978 | 945+25(3) | 73.57% |
10月份成本分析表
| 工资 | 水费 | 电费 | 气费 | 电视电话 | 合计 |
| 16220 | 1441.2 | 2596 | 1252.08 | 1059 | |
| 税费 | 洗涤 | 生活费 | 洗漱用品 | 其他支出 | 31780.28 |
| 1050 | 5040 | 1311.5 | 1000 | 810.5 |
11月份成本分析表
| 工资 | 水费 | 电费 | 气费 | 电视电话 | 合计 |
| 14160 | 1546.2 | 28 | 1300.02 | 1059 | |
| 税费 | 洗涤 | 生活费 | 洗漱用品 | 其他支出 | 29852.92 |
| 1050 | 4096 | 1096.7 | 1000 | 1681 |
12月份成本分析表
| 工资 | 水费 | 电费 | 气费 | 电视电话 | 合计 |
| 16220 | 1750 | 3295 | 1432 | 1059 | |
| 税费 | 洗涤 | 生活费 | 洗漱用品 | 其他支出 | 328 |
| 1050 | 5076 | 1195 | 1000 | 821 |
三、利润
10月酒店收入128828元,成本31780.28元,利润97047.72元。
11月酒店收入94750元,成本29852.92元,利润7.08元。
12月酒店收入120978元,成本328元,利润88080元。
