一、评审目的
检查公司安全操作规程内容是否符合相关标准要求,在安全生产过程中是否适用,是否具有实施性等。
二、评审范围
公司所有操作规程。
三、评审依据
1、相关法律、法规及其他要求。
2、公司安全生产经营活动、安全管理现状。
3、生产岗位的作业活动、运作、产品、设备、服务等安全管理 和操作。
四、评审方式
由公司安全部组织其他部门协助,对公司所有的安全操作规程进行分析评审。各岗位对涉及本岗位的安全操作规程分析其内容是否符合相关标准要求,在安全生产管理过程中是否用,是否具有实施性等。
组 长:
副组长:
成 员:
评审时间 年 月 日
五、评审结果
通过本次检查和评估,公司现有安全操作规程符合有关法律、法规、标准、规范及其他要求,适用于公司目前安全生产管理现状,适宜性和可操作性较好,在生产经营过程中执行情况较好。公司安全操作规程内容上符合相关标准 要求,适用于公司各部门各岗位安全生产管理,具有较强的实施 性,不需要修订。
序号 | 操作规程名称 | 执行情况检查 | 适用情况检查 | 拟修订条款 | 有效性检查 | 备注 |
1 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
2 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
3 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
4 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
5 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
6 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
7 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
8 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
9 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
10 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
11 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
12 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
13 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
14 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
15 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
16 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
17 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
18 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 | ||
19 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 |
20 | 执行 | 适用 | 无 | 受控 |