记录编号:EMS/4.5.1-02
监测部门/单位:质安部 受检查部门: 项目部 使用编号:1
重大环境因素 | 固体废弃物 | 责任部门/人员:项目部/经理 | 监控部门:公司质安部 | |||
监测方法 | 监 测 结 果 评 定 | 问题及解决措施 | ||||
环境指标 | 对有毒有害废弃物100%实施封闭式、容器式管理。 | 测 量 | 经与初始环评测试状态进行比较测量结果:固体废弃物处置资源化、减量化,符合处置规定。 | |||
控制方法 | 检 查 | 日常监测,措施符合要求、有效。 | ||||
管 理 方 案 | 主 要 措 施 | 1、设立固体废弃物分类回收箱,及时处理固体废弃物 | ||||
2、对无毒无害固体废弃物再利用方法渠道。 | 检 查 | 日常检查监测证实符合要求。 | ||||
运 行 控 制 | 生产环境控制程序 | 1、管理人员实施生产、办公环境控制,发现异常及时报告主管部门组织专门人员进行处置。 | 日常检查 | 经日常巡检证实程序得到有效实施。 |
公 司 重 要 环 境 因 素 监 测 记 录
记录编号:EMS/4.5.1-02
监测部门/单位:质安部 受检查部门: 项目部 使用编号:2
重大环境因素 | 资源消耗 | 责任部门/人员:项目部/经理 | 监控部门:公司质安部 | |||
监测方法 | 监 测 结 果 评 定 | 问题及解决措施 | ||||
环境指标 | 原材料利用率100%;达标率90% | 测 量 | 检查结果:符合要求原材料得到充分利用,无浪费。 | |||
控制方法 | 检 查 | 检查结果:措施实施有效,达到目标要求。 | ||||
管 理 方 案 | 主 要 措 施 | 1、格执行以销定产的原则; | ||||
2、严格原材料计划的审核、审批制度; | 检 查 | 检查结果:措施实施有效,原材料计划审批严格。 | ||||
3、原材料验证在供方现场进行,防止不合格原材料进入生产现场;。 | 检 查 | 检查结果:措施得到有效实施,达到目标要求无不合格材料进入现场。 | ||||
4、库存无积压; | 检 查 | 达到目标要求。 | ||||
运 行 控 制 | 生产环境控制程序 | 5、管理人员实施生产、办公环境控制,发现异常及时报告主管部门组织专门人员进行处置。 | 日常检查 | 经日常巡检证实程序得到有效实施。 |
记录编号:EMS/4.5.1-02
监测部门/单位:质安部 受检查部门:公司各部门、单位 使用编号:3
重大环境因素 | 资源消耗 | 责任部门/人员:公司各部门、单位负责人 | 监控部门:公司质安部 | |||
监测方法 | 监 测 结 果 评 定 | 问题及解决措施 | ||||
环境指标 | 水电浪费想象零发生达标率90% | 测 量 | 测量结果:测量无超标问题 | |||
控制方法 | 检 查 | 检查结果:目前无不合格水龙头。 | ||||
管 理 方 案 | 主 要 措 施 | 1、更换合格水龙头,杜绝长流水现象; | ||||
2、更换节能灯及开关; | 检 查 | 检查结果:措施实施有效,达到目标要求。 | ||||
运 行 控 制 | 生产环境控制程序 | 1、管理人员实施生产、办公环境控制,发现异常及时报告主管部门组织专门人员进行处置。 | 日常检查 | 经日常巡检证实程序得到有效实施 | ||
2、严禁使用电炉等高耗能设备,杜绝长明灯现象,人走空调关闭 | 日常检查 | 检查结果:措施得到有效实施,除生产设备外杜绝了高耗能设备。 |
公 司 重 要 环 境 因 素 监 测 记 录
记录编号:EMS/4.5.1-02
监测部门/单位:质安部 受检查部门:公司各部门、单位 使用编号:4
重大环境因素 | 资源消耗 | 责任部门/人员:公司各部门、单位负责人 | 监控部门:公司质安部 | |||
监测方法 | 监 测 结 果 评 定 | 问题及解决措施 | ||||
环境目标 | 公司60%以上的部门、单位实现电脑化办公。达标率90% | 测 量 | 检查结果:实现目标 | |||
控制方法 | 检 查 | |||||
管 理 方 案 | 主 要 措 施 | |||||
为各部门配置电脑,采取网络化办公。 | 考 核 | 检查结果:措施实施有效,达到减少资源浪费减少污染的要求。 | ||||
运 行 控 制 | 1、继续推行用纸张双面打清样的 2、进一步推行无纸化、网络化办公,发文件采用电子邮件传递。 | 考 核 | 考核结果:办公用纸张已实现双面打印使用,实现目标。 |