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金融审计的内容主要有哪些

来源:懂视网 责编:小OO 时间:2024-11-25 23:26:55
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金融审计的内容主要有哪些

银行审计重点关注执行国家货币政策及其他宏观调控政策措施的情况,促进优化资产结构,提升服务实体经济的水平。审计内容还包括审查法人治理结构的完善性,内控制度的健全与有效性,以及对分支机构及所属企业的管控情况,推动依法经营,加强内部管理。此外,审计还会关注资产负债损益的真实性、合法性与效益性,揭示金融衍生交易等创新业务存在的风险。证券业审计则涵盖了自营业务、经纪业务和资产管理业务的真实合规情况。审计关注是否使用自有资金进行结算,资金来源的合法性等,审查经纪业务的真实性与合规性,关注是否违规为客户办理证券认购、交易,是否存在利用内幕消息进行违法违规交易。同时,审计还会审查资产管理业务的真实合规情况,关注收入不入账、支出不真实、佣金返还等问题,揭示内部管理的薄弱环节和制度缺陷。
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导读银行审计重点关注执行国家货币政策及其他宏观调控政策措施的情况,促进优化资产结构,提升服务实体经济的水平。审计内容还包括审查法人治理结构的完善性,内控制度的健全与有效性,以及对分支机构及所属企业的管控情况,推动依法经营,加强内部管理。此外,审计还会关注资产负债损益的真实性、合法性与效益性,揭示金融衍生交易等创新业务存在的风险。证券业审计则涵盖了自营业务、经纪业务和资产管理业务的真实合规情况。审计关注是否使用自有资金进行结算,资金来源的合法性等,审查经纪业务的真实性与合规性,关注是否违规为客户办理证券认购、交易,是否存在利用内幕消息进行违法违规交易。同时,审计还会审查资产管理业务的真实合规情况,关注收入不入账、支出不真实、佣金返还等问题,揭示内部管理的薄弱环节和制度缺陷。

金融审计涵盖了多个方面,主要涉及货币当局和金融监管当局的审计。这包括审查预算编报的完整性、规范性以及向分支机构批复预算的及时性和合规性,审查预算支出的真实性与合规性,审查金融监管专项资金使用效果,提升专项资金使用绩效,审查内部管理和控制制度的健全性和有效性,以及监督所管理单位的设立与运营情况,确保其财务收支透明。

银行审计重点关注执行国家货币政策及其他宏观调控政策措施的情况,促进优化资产结构,提升服务实体经济的水平。审计内容还包括审查法人治理结构的完善性,内控制度的健全与有效性,以及对分支机构及所属企业的管控情况,推动依法经营,加强内部管理。此外,审计还会关注资产负债损益的真实性、合法性与效益性,揭示金融衍生交易等创新业务存在的风险。

证券业审计则涵盖了自营业务、经纪业务和资产管理业务的真实合规情况。审计关注是否使用自有资金进行结算,资金来源的合法性等,审查经纪业务的真实性与合规性,关注是否违规为客户办理证券认购、交易,是否存在利用内幕消息进行违法违规交易。同时,审计还会审查资产管理业务的真实合规情况,关注收入不入账、支出不真实、佣金返还等问题,揭示内部管理的薄弱环节和制度缺陷。

保险业审计主要涉及保险业务合规性、财务收支真实性和内控流程及风险管理工作的审查。审计内容包括审查各项承保业务、理赔业务的真实性与合规性,保险资金运用的合规性与安全性,以及揭示保险投资资产的风险状况和潜在损失。同时,审计还会审查保费收入和支出的真实性,揭示财务风险问题,审查内控流程和风险管理工作的健全与有效性,揭示保险经营管理中存在的薄弱环节和突出问题。

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金融审计的内容主要有哪些

银行审计重点关注执行国家货币政策及其他宏观调控政策措施的情况,促进优化资产结构,提升服务实体经济的水平。审计内容还包括审查法人治理结构的完善性,内控制度的健全与有效性,以及对分支机构及所属企业的管控情况,推动依法经营,加强内部管理。此外,审计还会关注资产负债损益的真实性、合法性与效益性,揭示金融衍生交易等创新业务存在的风险。证券业审计则涵盖了自营业务、经纪业务和资产管理业务的真实合规情况。审计关注是否使用自有资金进行结算,资金来源的合法性等,审查经纪业务的真实性与合规性,关注是否违规为客户办理证券认购、交易,是否存在利用内幕消息进行违法违规交易。同时,审计还会审查资产管理业务的真实合规情况,关注收入不入账、支出不真实、佣金返还等问题,揭示内部管理的薄弱环节和制度缺陷。
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