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纳税申报错误更正通知书

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-29 19:44:46
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纳税申报错误更正通知书

纳税申报错误更正通知书国税销处()第号:我局通过纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:少报销售收入元。一、对应补缴税款请于年月日进行补缴。二、对所属期为年月的申报数据进行如下调整:(一)在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。(二)在纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。多报销售收入元。对所属期为年月的申报数据进行如下
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导读纳税申报错误更正通知书国税销处()第号:我局通过纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:少报销售收入元。一、对应补缴税款请于年月日进行补缴。二、对所属期为年月的申报数据进行如下调整:(一)在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。(二)在纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。多报销售收入元。对所属期为年月的申报数据进行如下
纳税申报错误更正通知书

     国税销处(  )第   号

                             :

我局通过纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:

报销售收入      元。

一、对应补缴税款请于     年   月   日进行补缴。

二、对所属期为     年   月的申报数据进行如下调整:

(一)在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。

(二)在纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。

多报销售收入      元。

对所属期为   年  月的申报数据进行如下调整:

在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。

税款处理情况明细表

少(多)申报销售额

(多缴为负数)少(多)申报税额

(多缴为负数)

期末留抵税额应补缴税额

(多缴为负数)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)(少缴时)

(4)=(2)(多缴时)

经管税务机关(章):                       纳税人签名:     

    年    月    日                         年    月    日

说明:该通知书一式三份,纳税人签名确认后办税服务厅和税务分局各留存一份归档。

纳税申报错误更正通知书

     国税销处(  )第   号

                             :

我局通过纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:

报销售收入      元。

一、对应补缴税款请于     年   月   日进行补缴。

二、对所属期为     年   月的申报数据进行如下调整:

(一)在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。

(二)在纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。

多报销售收入      元。

对所属期为   年  月的申报数据进行如下调整:

在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。

税款处理情况明细表

少(多)申报销售额

(多缴为负数)少(多)申报税额

(多缴为负数)

期末留抵税额少(多)缴税额

(多缴为负数)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)(少缴时)

(4)=(2)(多缴时)

经办人员:                                       办税服务厅负责人:

经管税务机关(章):                       纳税人签名:     

    年    月    日                         年    月    日

说明:该通知书一式三份,纳税人签名确认后办税服务厅和税务分局各留存一份归档。

纳税申报错误更正通知书

     国税销处(  )第   号

                             :

我局通过纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:

报销售收入      元。

一、对应补缴税款请于     年   月   日进行补缴。

二、对所属期为     年   月的申报数据进行如下调整:

(一)在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。

(二)在纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。

多报销售收入      元。

对所属期为   年  月的申报数据进行如下调整:

在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。

税款处理情况明细表

少(多)申报销售额

(多缴为负数)少(多)申报税额

(多缴为负数)

期末留抵税额少(多)缴税额

(多缴为负数)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)(少缴时)

(4)=(2)(多缴时)

经管税务机关(章):                       纳税人签名:     

    年    月    日                         年    月    日

管理员审核:             年    月    日

说明:该通知书一式三份,纳税人签名确认后办税服务厅和税务分局各留存一份归档。

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纳税申报错误更正通知书

纳税申报错误更正通知书国税销处()第号:我局通过纳税申报“一窗式”销项比对后,发现你企业申报数据存在以下问题,并按要求进行相关处理:少报销售收入元。一、对应补缴税款请于年月日进行补缴。二、对所属期为年月的申报数据进行如下调整:(一)在纳税申报表附列资料(表一)第4栏“未开具”销售额,反映《税款处理情况明细表》第(1)列中的数据。(二)在纳税申报表主表第28栏“分次预缴税款”,手工录入《税款处理情况明细表》第(4)列中的数据。多报销售收入元。对所属期为年月的申报数据进行如下
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