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质量标准化考评检查表

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-29 19:47:14
文档

质量标准化考评检查表

项目质量检查评分表项目名称:检查类别:质量管理履职行为序号检查内容评分标准检查情况应得分实得分一、质量管理履职行为(100分)占总评分比30%1技术质量管理体系建立健全技术质量管理组织体系。未建立扣15分,不健全,扣1~5分。15未建立技术质量管理人员岗位责任制,扣5~10分。技术(质量)负责人无人履职或未到岗履职(持证上岗),扣15分;履职不认真扣1~5分(以岗位工作记录为计分评分依据)。3质量检查制度、标识建立质量检查管理制度。未建立扣10分。15质量检查制度内容不全,无针对性及奖惩措施,
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导读项目质量检查评分表项目名称:检查类别:质量管理履职行为序号检查内容评分标准检查情况应得分实得分一、质量管理履职行为(100分)占总评分比30%1技术质量管理体系建立健全技术质量管理组织体系。未建立扣15分,不健全,扣1~5分。15未建立技术质量管理人员岗位责任制,扣5~10分。技术(质量)负责人无人履职或未到岗履职(持证上岗),扣15分;履职不认真扣1~5分(以岗位工作记录为计分评分依据)。3质量检查制度、标识建立质量检查管理制度。未建立扣10分。15质量检查制度内容不全,无针对性及奖惩措施,
 项目质量检查评分表

项目名称:                           检查类别:质量管理履职行为 

序号检查

内容

评分标准检查情况应得分实得分
一、质量管理履职行为(100分)占总评分比30%

1技术

质量

管理

体系

建立健全技术质量管理组织体系。未建立扣15分,不健全,扣1~5分。

15

未建立技术质量管理人员岗位责任制,扣5~10分。
技术(质量)负责人无人履职或未到岗履职(持证上岗),扣15分;履职不认真扣1~5分(以岗位工作记录为计分评分依据)。
3质量检查制度

、标识

建立质量检查管理制度。未建立扣10分。

15

质量检查制度内容不全,无针对性及奖惩措施,扣2~5分。
未执行检查制度及无检查原始记录、奖励记录,扣1~10分。
现场质量(材料)无检查记录、无标识扣5-10分;有检查记录无标识(含材料合格标识)扣2-5分;标识不清扣1-3分。
定期进行质量专项检查,并召开质量专题会议进行总结,对存在问题落实整改不完整或未整改到位,扣1-10分;其中项目经理及技术负责人无带班检查、无记录扣3-5分,质量负责人无例行检查、无记录扣5分。

扣。

4样板引路新开工项目和计划创优工程必须设立样板展示区, 无样板展示扣10分。                             

15

主要分部分项工程(模板、钢筋绑扎、砌筑、抹灰、装饰必须有样板和交楼标准样板间,样板须有工艺标准,未设置扣5~10分。
5质量通病防治质量常见通病无专项防治方案和措施,扣10分。

10

质量通病防治有措施不落实、得不到控制,扣5~10分。
质量通病管控不到位、控制效果不理想,扣1~5分

6

质量问题

处理

不能及时识别出项目的技术、质量问题,并制订相应的预防措施,扣5分。

10

监督部门下发的质量整改通知单未及时处理回复,扣10分。
业主、监理下发的质量整改通知单未及时处理并回复,每项,扣1~5分。
分公司下发的质量整改通知单未及时处理并回复,每项扣5分。

集团检查下发的质量整改通知单未及时处理并回复,扣10分。

7质量总结报表未按要求编制月度质量报表,扣10分;

10

质量月度报表内容不真实,扣5分。
未按要求及时编制上报月度报表,每次扣10分
8分包管理无管理制度,扣5分。

不管理不作为扣10分。

有管理,效果不理想扣1~5分。

10

9成品保护未制定相关制度并落实成品保护措施或落实不到位,扣1~5分。5
10创奖工程

过程管理

对集团下发责任状的项目,项目未编制“创优规划”,内容不全,过程资料(摄像、图面、QC成果、工法、技术先进性等)收集不全,扣1~10分。

10

主要存在问题:

评分

现场管理履职行为应得分:100分检查组长
现场管理履职行为实得分:

占总评分30%,    得分:

检查组成员
省域公司参加人:

项目部负责人:             技术负责人:             质量负责人:

 项目质量检查评分表

项目名称:                               检查类别:     技术档案资料    

序号检 查

内 容

评分标准检查情况应得分实得分
二、技术档案资料(100分)占总评分比20% 

1施工组织设计1.项目已施工,未编制施工组织设计,扣15分。

2.未履行审批手续或签字不符要求扣1~5分。

3.施工组织设计未交底及未有交底记录扣5分;

4.现场施工未按施工组织设计实施扣5~10分。     

10

2图 纸

审 查

1.项目已施工,未进行图纸会审,扣10分。

2.会审无记录,且记录无签字,扣1~10分。

3.图纸会审 未贯彻交底扣1~5分。   

10

3技术核定变 更

1.重大结构变更及外造型变更,未有正式手续施工扣10分。

2.先变更,后补手续,扣5分。

3.有变更,未逐层落实,扣1~5分。

10

4专项(含危大)方 案

1.分部分项工程巳施工,施工方案未编制或编制不全,每项扣5分,

2.内容无针对性的扣5分,

3.审批手续不全的扣5分;

4.专项方案未对施工员、质量员、安全员交底,交底无记录扣1~5分。

5.未按方案执行扣10分。

10

5技 术

交 底

1、分部分项工程施工无技术质量交底,

每项扣5分。

2、技术交底不全、对象不符合要求,扣1~5分。

3、技术交底责任人未签字,扣1~5分。

10

6原材料质量保证资料1.无原材料质保书、合格证、复试报告,每缺一项扣1分;

2.保证资料无原件或不合格,一项扣2分。

3.未及时收集整理,建立台帐扣1~5分。

10

7砂浆混凝土试件及

1.未建立标养室或无养护方案扣5分;

无试块留置方案或未按规定留置试块(标养、同条件),每缺—组扣1~2分;

1.试块不合格,1组扣5分;

2.未建立台帐,且无评定或仅有评定,扣2~5分。

10

8验收记 录

1.资料不及时,扣1~5分。

2.填写不认真、不规范、造假,扣1~2分。

3.记录不全、签字不全,扣1~2分。

10

9其他资料1.结构检测资料。 

2.沉降观测记录。 

3.测量放线记录。

4.施工日记。

5.各层级检查记录。

每项无资料,扣5分。内容不实扣1~5分。

10

10工程资料的管理1、资料管理分类有效规范,归档及时;不符要求扣1~5分 ;                        

2、工程资料签字及时完整规范;不符扣2分。                                                         

4.影像资料规范完整,不符要求扣1~5分 ;

5.资料与工程进度基本同步得2分;每发现一处不符合扣1~2分。

6.竣工资料未及时移交各部门,扣5分。  

10

主要存在问题:
评分资料管理检查应得分:100分检查组组长
资料管理检查实得分:

占总评分20%, 得分:

检查成员
所属区域:                                检查日期:        年    月    日 

省域公司参加人:                          项目部负责人:               

项目技术负责人:                           质量负责人:                 

 

 项目质量检查考核评分表  

项目名称:                         检查类别:  房建观感质量检查

所属区域:                          检查日期:     年   月    日

序号检  查

内  容

评分标准评分原则应得分实得分
一、工程观感质量检查(100分)占总评分比40%

1降水和护坡工程基础降水不满足施工要求,扣2分。根据现场情况评分。

5

护坡不稳固,有裂缝、位移,无观测,扣2分。
2防 水

工 程

防水材料不符合质量要求,扣5分根据现场检查评分,每发现一处扣1分,扣完为止。

10

防水材料无复试报告,扣5分
基础防水立、平面无防水保护层,扣3分
地下室外墙防水层无保护措施直接进行回填土,扣4分
防水基底处理不满足要求,防水卷材未涂刷冷底子油或涂刷不合格,扣3分
防水卷材若未按方案进行附加层施工或附加层宽度不符合要求,扣2分
防水卷材搭接长度不符要求或未错开搭接,扣2分
涂膜材料防水涂膜厚度不够,扣4分
立面防水卷材有空鼓、脱落现象,每处扣1分,最多2分
防水卷材(涂膜涂料)上翻高度不够,卷材收头未固定或打密封胶的,扣2分
有防水要求的后浇带(施工缝)处,未放止水带(止水条),扣3分
防水未做蓄水试验、无蓄水试验记录或蓄水试验有渗漏,扣2分
阳台、厨卫间保护层完成后有渗漏,每处扣1分,最多4分
3

模 板

工 程

大跨度、高支模无专家论证,扣5分根据现场情况评分。

10

支撑间距、排距不满足施工要求,扣3分
模板立杆脚手架接头未错开、搭接使用或立杆弯曲,扣3分
墙柱模板加固方式与方案(交底)不符,扣2分
架体缺少扫地杆、剪刀撑,扣2分
梁底无支撑、无水平拉结杆,扣2分
梁板顶托伸出过长或梁底顶托由扣件代替,扣2分
几何尺寸与图纸设计不符,扣3分
拼缝不严密、有错台,扣1分
梁墙柱节点不垂直、方正,扣1分
后浇带未支设,扣3分
模板拆除后,后浇带处未按照方案支撑或无支撑,扣3分
表面接槎不平整、表面未清理,扣1分
板平面标高误差大、超过4米的梁未起拱,扣2分
混凝土无试块试压报告而拆模,扣3分
4钢  筋

工  程

原材料无出厂合格证或复试报告,扣5分根据现场情况评分。

10

原材、半成品或成品材料无标识,扣1分
钢筋锈蚀严重或有裂纹,扣3分
钢筋加工尺寸、弯钩长度不符合要求,扣2分
钢筋直螺纹加工未用砂轮切割机、丝头无保护帽,扣2分
(电渣压力)焊接偏心、焊墩不均匀、直螺纹连接露丝多,每处扣1分,最多扣3分
钢筋搭接长度、锚固长度、接头位置不满足规范要求,扣3分
后浇带处钢筋未按设计图纸加筋,扣2分
预留洞口缺少加强筋,钢筋保护层控制不准,扣1分
钢筋位移、间距偏差较大、跳绑较多,扣3分
箍筋加密区未加密,悬挑梁箍筋方向绑扎错误,板筋绑扎顺序错误,扣2分

5

混凝土

工  程

混凝土结构有裂缝,每处扣1分,最多3分根据现场情况,每处扣1分,最多5分。

10

表面有气泡、蜂窝、麻面、离析,扣2分
混凝土结构有漏振、孔洞、露筋现象,扣2分
结构涨模、剔凿,每处扣1分,最多3分
混凝土施工缝未处理、混凝土有夹渣、烂根现象,扣2分
结构几何尺寸偏差大(截面、平整度、垂直度、门窗洞口预留大小),扣2分
墙柱梁板底部起砂、构件有粘模现象,每处扣1分,最多扣3分
浇筑混凝土私自加水,扣4分
构件交接处未按设计强度分次浇筑,扣2分
自搅拌(二次结构)混凝土无配合比或计量不准确,扣1分
导墙内使用砖、木楔作为支撑,或用铁丝穿模的,扣1分
混凝土构件无专人养护或无养护记录,扣3分
试块(标养、同条件)未留置,扣3分
结构成型,有损坏的,每处扣1分,最多3分
构件有缺陷,修补色差,扣1分
具备条件而未进行实测实量,扣2分
6砌  筑

工  程

砌筑材料(砌块、砂、水泥、外加剂)未复验或复验不合格,扣5分现场抽查

10

自搅拌砂浆无配合比、计量不准确或未挂标识牌,扣1分
在大面积砌筑前未砌筑样板,或后续砌筑不符合砌筑样板要求,扣2分
砌体在砌筑前未洒水湿润的,扣1分
砌筑砂浆强度不满足要求的,扣2分
组砌方式、马牙槎留置不符要求,扣2分
施工洞口留槎不符要求或未放拉结筋,扣2分
墙体灰缝不饱满,瞎缝、通缝、假缝、断砖,每处扣1分,最多2分
墙体垂直度、平整度不符合要求,墙体无上墙检查标识,扣2分
构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶长度及拉结筋设置不满足要求,扣2分
砌体顶端与结构未采取斜砌或用细石混凝土填塞,扣1分
门窗固定点未留置或留置不正确,扣1分

7

抹  灰

工  程

砂浆无配合比、计量不准确或未挂标识牌,扣1分

现场抽查,每处扣1分,最多5分。

10

不同基层交接处,未贴网格布(钉钢丝网),扣1分
基层缺陷未做处理,扣1分
抹灰前未甩浆,甩浆未形成毛刺或密度、强度不满足,扣1分
楼层堆放砂浆未用垫板、私自加水,扣3分
内墙抹灰前墙面未充筋,扣2分
抹灰面有空鼓、裂缝、起砂现象,每处扣1分,最多扣3分
抹灰表面有网格布或钢丝网露出,每处扣1分,最多扣2分
抹灰完成面观感质量差、房间尺寸偏差大(垂直度、平整度、阴阳角方正、门窗洞口尺寸),每处扣1分,最多扣3分
窗台、窗顶无坡度,室外其它构件滴水线未做成鹰嘴,扣2分
抹灰面无人养护或无养护记录,扣1分
8饰  面

工  程

材料未复试、复试不合格、无复试报告、(保温材料未作防火性能检测),扣5分现场抽查

5

保温材料粘贴不牢、拼缝不符合要求,扣2分
外立面阴阳角明显不顺直,墙面明显不平整,扣2分
涂料、石材、瓷砖等墙面有色差,每处扣1分,最多扣2分
分隔缝、(石材、瓷砖)拼接缝不顺直,大小不一,扣1分
腻子、涂料、油漆墙面裂缝或起皮,扣2分

9

门  窗

工  程

门窗框与结构连接位置及数量不符合要求,扣2分

现场抽查

5

门窗框被(砂浆、涂料)污染,扣1分
门窗框弯曲、不方正,扣2分
安装位置、框与结构之间的缝隙过大,未打密封胶,扣1分
窗框无泄水孔或不通,扣1分
门窗各配件缺损、窗扇开启不灵活,玻璃有损坏,扣1分
10楼地面

工  程

材料质量不满足使用要求,扣5分现场抽查,每处扣1分,最多5分。

10

基层高低不平未做处理或基底上未扫浆,扣1分
水泥(混凝土)地面面层平整度差,有空鼓、裂缝、起砂,每处扣1分,最多扣3分
水泥(混凝土)地面面层观感质量差,每处扣1分,最多扣2分
厨卫间、阳台与其它房间有高差而未留置,扣1分
地下室地面分隔缝位置,排水坡度不符合要求的,扣2分
块材地面面层不平整、有空鼓或裂纹,每处扣1分,最多扣3分
块材面层材料有色差,排砖质量、接缝宽度、嵌缝密实度不符合要求,扣2分
面层完成后未进行及时洒水养护、有地漏地面倒泛水,扣2分
11屋  面

工  程

保温材料厚度、容重及防火性能等不满足设计要求,扣5分现场抽查

10

找坡层材料不符合设计要求,拌有其它垃圾,扣3分
找坡层密实度、坡度不满足要求,有雨水浸泡而未翻晒,扣3分
找平层不满足强度要求,有起砂、起皮现象,扣2分
排风道、烟道、上人孔、沉降缝、设备基础等处未做细部处理,扣1分
防水保护层裂缝、起砂、起皮,找坡倒泛水,扣2分
雨水口周围未按要求做特殊找坡的,扣1分
出屋面门槛高度低于屋面最高点,或者泛水高度不满足≥25cm,扣2分
屋面、露台、天沟雨水孔未预留,或者屋面完成后,雨水口堵塞,扣2分
防水保护层未预留或切割分隔缝、分隔缝未按要求处理,扣1分
12零 星

工 程

栏杆及扶手材质、样式等不满足设计要求或不满足使用功能,扣3分

现场抽查

5

栏杆安装不牢固、顺直或出现锈蚀,扣2分
室外散水、台阶、明沟等未留伸缩缝或伸缩缝未按要求嵌入柔性密封材料,扣2分
实物观感存在主要问题和优点:
评    分

现场观感应得分:100分

检查组长检查日期
现场观感实得分:

占比总评分40% ,得分:

检查人员
 

省域公司参加人:                                                   

项目部负责人:               项目技术负责人:              质量负责人:                 

     安装质量检查表    

工程名称:                                    检查时间:                

序号分部分项工程工  序

检    查    内    容

标准分值检查结果
1

建筑给水排水及采暖

管道及配件

套管预留预埋ZRS-01 管道穿过墙壁和楼板设套管或套管设置是否符合要求3 
2支架制作与安装ZRS-02 金属支吊架制作用电、气焊开孔2 
3ZRS-03 管道支架安装间距过大,管道或支架局部变形;缺少防晃支架5
4管道安装ZRS-04 给排水管道坡度不均匀,甚至局部有倒坡现象4 
5ZRS-05 钢管管材切割后,未及时清除管口毛刺,套丝扣存在乱丝、丝扣过长或过短、锥度不合适;丝扣连接处麻丝未清除干净3
6ZRS-06 镀锌钢管表面镀锌层表面破坏处,未作防腐处理3
7ZRS-07 消防立管使用的机械三通,不符合规范标准要求5
8ZRS-08 UPVC排水管胶粘剂外溢、流淌和管外表面遭受水泥砂浆、油漆和涂料的严重污染5
9阀门仪表箱栓安装ZRS-9 管道、设备间采用法兰连接,法兰、连接螺栓型号、规格不符合标准或设计要求,螺栓拧紧后,突出螺母的长度不一至、大于螺杆直径的1/2,在潮湿场所法兰、连接螺栓未作好防腐蚀处理、锈蚀明显4 
10ZRS-10 消火栓栓阀安装在门轴侧;栓口中心距离地面小于2CM 2
11ZRS-11 消火栓箱安装完后,箱内水龙带与水和快速接头布置是否符合要求2
12ZRS-12 阀门安装位置不便操作和维修,影响使用;阀门方向装反、倒装、手轮朝下2
13卫生器具卫生器具安装ZRS-13 地漏安装标高偏高或偏低;成排器具的一致性2 
14

建筑电气工程

配管桥架线槽安装

电气配管

ZRD-01 钢管敷设,管内有铁屑等杂物,管口有毛刺;管口套丝乱扣;管口插入箱盒内长度不一致;弯曲半径太小,有扁裂现象;防腐处理及接地跨接是否符合要求4 
15ZRD-02 JDG\\KBG\\镀锌钢管敷设,接地跨接是否符合要求4
16ZRD-03 暗敷管的保护层厚度不够,造成墙面、地面顺管路裂缝,砌体暗敷是否开横向槽3
17ZRD-04 接线盒标高准确,位置一致;并列安装高差不大于1㎜ ,每户/每层/相同户型高差不大于2㎜5
18ZRD-05电气明配管,固定点间距不合理,管不顺直;吊顶内电气配管,敷设混乱2
19ZRD-06 柔性导管与设备、箱盒连接时采用软管接头,柔性导管敷设长度1
20桥架、线槽敷设ZRD-07 桥架支架间距不合理,接逢过大,盖板密封不严3 
21ZRD-8 接地跨接不可靠;与桥架相连接的金属桥架、导管接地不可靠2
22ZRD-9 桥架防火隔堵工艺1
23配线电缆安装导线敷设ZRD-10 导线的三相、零线(N线)、接地保护线(PE线)色标不一致,或者混淆1 
24电缆敷设ZRD-11 电缆敷设杂乱1 
25ZRD-12 电缆敷设后,标志牌不清晰或挂的不齐全1
26ZRD-13 电缆竖井敷设,未作防火堵封或封堵不严密1
27柜箱安装动力、照明配电箱安装ZRD-14 照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,回路标识不明确;装有电器的可开门,未接地或接地不可靠,无标识;需用开孔器开孔;不得从箱后背进出线2 
28照明装置灯具安装ZRD-15当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)不可靠,接地无标识;成排成行的灯具,安装不整齐1 
29插座开关风扇安装ZRD-16 开关、插座间距、标高不符合要求,开关插座并列安装高差不大于0.5㎜ ,每户/每层/相同户型高差不大于1㎜4
30防雷接地安装接地装置安装ZRD-17 接地装置的搭接焊,搭接长度不符合要求;扁钢的厚度不应小于4mm,截面不应小于100 mm23 
31接闪器安装ZRD-18 避雷带焊接不美观,防腐不到位,安装不平正顺直,固定点支持件间距不均匀,未固定可靠,引下线无标识3 
32ZRD-19 出屋面金属结构、非金属结构未受防雷保护3
33引下线ZRD-20 引下线是否按照图纸、图集、规范要求施工1 
34

通风空调工程

风管与配件制作金属风管制作ZRF-01 风管法兰表面不平整,同一批量加工的相同规格法兰螺栓孔不重合,法兰不具备互换性;风管翻边不足、不均匀,风管翻边不平整法兰与风管轴线不垂直,法兰接口处不严密;风管密封垫片及风管连接不符合要求1 
35部件制作柔性短管制作ZRF-02 风管柔性短管长度过长、安装成形后表面扭曲、塌陷、褶皱、不正、用柔性短管作找正、找平的异径连接管1 
36风管系统防火阀安装ZRF-03 防火阀未单独设置支吊架,防火阀距墙表面不大于200mm2 
37风管支吊架安装ZRF-04 风管支吊架的间距过大,造成风管变形,影响感官效果2
38风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处ZRF-05 风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管,未防火封堵1
39空调水系统冷凝水管道安装ZRF-06冷凝水管道安装倒坡或空调机组冷凝水管未按要求设置水封1 
40共性除锈ZRT-01 型钢、钢管等,除锈不符合要求,在安装或使用中,存在明显锈蚀,影响使用寿命。1 
41焊接ZRT-02 型钢、钢管焊接质量不符合要求,存在裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷1 
42防腐ZRT-03 金属结构表面防腐刷油不符合要求1 
43绝热ZRT-04 管道、设备保温厚度、平整度不符合要求;绝热材料未紧密贴合,接合处有空隙;保温不严密,接合部空隙过大;搭接方式不合理,影响保护效果1 
44合            计

  
45评分标准:每道工序的得分点以处(个、点、台)累计,扣1分/处(个、点、台),扣完为止。

检查情况及整改要求:
 项目(执行)经理

 检查人员: 

技术负责人

 
质量负责人
安装负责人

检查日期:  年   月    日

 项目质量检查评分表 

项目名称:                                 检查类别:  实体工程实测实量    

所属区域:                                  检查日期:      年    月    日  

工程名称标段名称
施工阶段标段概况
检查部位施工单位
分项工程名称检查内容评定标准检查情况

(实测原始数)

检查点数合格点数超标准1.5倍点数

合格率备注

混凝土结构工程

截面尺寸-5,+10

(mm)

表 面

平整度

0,  8

(mm)

层高≤6m

0,10

(mm)

钢筋间距

(浇筑前)

墙板(mm)

-20,+20

柱(mm)

-10,10

砌筑工

表 面

平整度

(0 ,8)

(mm)

垂直度

(0, 5)

(mm)

门窗洞口

(-10,10)

(mm)

抺灰工程表 面

平整度

(0,4)

(mm)

垂直度

(0, 4)

(mm)

开间进深

(-15,+15)

(mm)

阴阳角方正

(0,,4)

(mm)

住宅净高(-15,+15)

(mm)

裂缝空鼓

"

平整度

(0,5)

(mm)

顶 棚

水平度

(0, 10)

(mm)

其它
合  计

检查     点

合格      点

合格率     %

超标准1.5倍    点

说明:实测内容根据项目实际进展情况检查,合格率占总评分10%。(检查以查看分公司、项目检查资料为主,如发现资料与实际不符,集团抽查)

主要存在问题或优点:
检查组长:       检查成员:

项目部负责人:             项目技术负责人:              质量负责人:             

 项目质量检查评分表  

项目名称:                                检查类别:  实体结构检查    

所属区域:                                 检查日期:      年    月    日  

工程名称标段名称
施工阶段标段概况
检查部位施工单位

检查内容检查情况应得分实得分备注

1

混凝土强度检测

1.检测结果达不到设计强度90%扣15分。

2.检测结果超标准4.5Mpa扣5分

30

2

楼板厚度

1.不合格点每处扣1分。

2.超允许偏差1.5倍,每处扣2分。

20

3钢筋位置和保护层

1.钢筋位置偏差超规范,每处扣2~5分。

2.保护层偏差超1.5倍扣1~3分。

20
4分户验收

1.每户的层高极差和开间、进深偏差超过规定值,每间扣2-5分

30

合 计

100
存在主要问题:
检查组人员:

域公司参加人员:           项目部负责人:            项目质量负责人:            

文档

质量标准化考评检查表

项目质量检查评分表项目名称:检查类别:质量管理履职行为序号检查内容评分标准检查情况应得分实得分一、质量管理履职行为(100分)占总评分比30%1技术质量管理体系建立健全技术质量管理组织体系。未建立扣15分,不健全,扣1~5分。15未建立技术质量管理人员岗位责任制,扣5~10分。技术(质量)负责人无人履职或未到岗履职(持证上岗),扣15分;履职不认真扣1~5分(以岗位工作记录为计分评分依据)。3质量检查制度、标识建立质量检查管理制度。未建立扣10分。15质量检查制度内容不全,无针对性及奖惩措施,
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