项目名称: 检查类别:质量管理履职行为
序号 | 检查 内容 | 评分标准 | 检查情况 | 应得分 | 实得分 | |
一、质量管理履职行为(100分)占总评分比30% | ||||||
1 | 技术 质量 管理 体系 | 建立健全技术质量管理组织体系。未建立扣15分,不健全,扣1~5分。 | 15 | |||
未建立技术质量管理人员岗位责任制,扣5~10分。 | ||||||
技术(质量)负责人无人履职或未到岗履职(持证上岗),扣15分;履职不认真扣1~5分(以岗位工作记录为计分评分依据)。 | ||||||
3 | 质量检查制度 、标识 | 建立质量检查管理制度。未建立扣10分。 | 15 | |||
质量检查制度内容不全,无针对性及奖惩措施,扣2~5分。 | ||||||
未执行检查制度及无检查原始记录、奖励记录,扣1~10分。 | ||||||
现场质量(材料)无检查记录、无标识扣5-10分;有检查记录无标识(含材料合格标识)扣2-5分;标识不清扣1-3分。 | ||||||
定期进行质量专项检查,并召开质量专题会议进行总结,对存在问题落实整改不完整或未整改到位,扣1-10分;其中项目经理及技术负责人无带班检查、无记录扣3-5分,质量负责人无例行检查、无记录扣5分。 扣。 | ||||||
4 | 样板引路 | 新开工项目和计划创优工程必须设立样板展示区, 无样板展示扣10分。 | 15 | |||
主要分部分项工程(模板、钢筋绑扎、砌筑、抹灰、装饰必须有样板和交楼标准样板间,样板须有工艺标准,未设置扣5~10分。 | ||||||
5 | 质量通病防治 | 质量常见通病无专项防治方案和措施,扣10分。 | 10 | |||
质量通病防治有措施不落实、得不到控制,扣5~10分。 | ||||||
质量通病管控不到位、控制效果不理想,扣1~5分 | ||||||
6 | 质量问题 处理 | 不能及时识别出项目的技术、质量问题,并制订相应的预防措施,扣5分。 | 10 | |||
监督部门下发的质量整改通知单未及时处理回复,扣10分。 | ||||||
业主、监理下发的质量整改通知单未及时处理并回复,每项,扣1~5分。 | ||||||
分公司下发的质量整改通知单未及时处理并回复,每项扣5分。 | ||||||
集团检查下发的质量整改通知单未及时处理并回复,扣10分。 |
7 | 质量总结报表 | 未按要求编制月度质量报表,扣10分; | 10 | |||
质量月度报表内容不真实,扣5分。 | ||||||
未按要求及时编制上报月度报表,每次扣10分 | ||||||
8 | 分包管理 | 无管理制度,扣5分。 不管理不作为扣10分。 有管理,效果不理想扣1~5分。 | 10 | |||
9 | 成品保护 | 未制定相关制度并落实成品保护措施或落实不到位,扣1~5分。 | 5 | |||
10 | 创奖工程 过程管理 | 对集团下发责任状的项目,项目未编制“创优规划”,内容不全,过程资料(摄像、图面、QC成果、工法、技术先进性等)收集不全,扣1~10分。 | 10 | |||
主要存在问题: | ||||||
评分 | 现场管理履职行为应得分:100分 | 检查组长 | ||||
现场管理履职行为实得分: 占总评分30%, 得分: | 检查组成员 | |||||
省域公司参加人: 项目部负责人: 技术负责人: 质量负责人: |
项目名称: 检查类别: 技术档案资料
序号 | 检 查 内 容 | 评分标准 | 检查情况 | 应得分 | 实得分 | ||
二、技术档案资料(100分)占总评分比20% | |||||||
1 | 施工组织设计 | 1.项目已施工,未编制施工组织设计,扣15分。 2.未履行审批手续或签字不符要求扣1~5分。 3.施工组织设计未交底及未有交底记录扣5分; 4.现场施工未按施工组织设计实施扣5~10分。 | 10 | ||||
2 | 图 纸 审 查 | 1.项目已施工,未进行图纸会审,扣10分。 2.会审无记录,且记录无签字,扣1~10分。 3.图纸会审 未贯彻交底扣1~5分。 | 10 | ||||
3 | 技术核定变 更 | 1.重大结构变更及外造型变更,未有正式手续施工扣10分。 2.先变更,后补手续,扣5分。 3.有变更,未逐层落实,扣1~5分。 | 10 | ||||
4 | 专项(含危大)方 案 | 1.分部分项工程巳施工,施工方案未编制或编制不全,每项扣5分, 2.内容无针对性的扣5分, 3.审批手续不全的扣5分; 4.专项方案未对施工员、质量员、安全员交底,交底无记录扣1~5分。 5.未按方案执行扣10分。 | 10 | ||||
5 | 技 术 交 底 | 1、分部分项工程施工无技术质量交底, 每项扣5分。 2、技术交底不全、对象不符合要求,扣1~5分。 3、技术交底责任人未签字,扣1~5分。 | 10 | ||||
6 | 原材料质量保证资料 | 1.无原材料质保书、合格证、复试报告,每缺一项扣1分; 2.保证资料无原件或不合格,一项扣2分。 3.未及时收集整理,建立台帐扣1~5分。 | 10 | ||||
7 | 砂浆混凝土试件及 | 1.未建立标养室或无养护方案扣5分; 无试块留置方案或未按规定留置试块(标养、同条件),每缺—组扣1~2分; 1.试块不合格,1组扣5分; 2.未建立台帐,且无评定或仅有评定,扣2~5分。 | 10 | ||||
8 | 验收记 录 | 1.资料不及时,扣1~5分。 2.填写不认真、不规范、造假,扣1~2分。 3.记录不全、签字不全,扣1~2分。 | 10 | ||||
9 | 其他资料 | 1.结构检测资料。 2.沉降观测记录。 3.测量放线记录。 4.施工日记。 5.各层级检查记录。 每项无资料,扣5分。内容不实扣1~5分。 | 10 | ||||
10 | 工程资料的管理 | 1、资料管理分类有效规范,归档及时;不符要求扣1~5分 ; 2、工程资料签字及时完整规范;不符扣2分。 4.影像资料规范完整,不符要求扣1~5分 ; 5.资料与工程进度基本同步得2分;每发现一处不符合扣1~2分。 6.竣工资料未及时移交各部门,扣5分。 | 10 | ||||
主要存在问题: | |||||||
评分 | 资料管理检查应得分:100分 | 检查组组长 | |||||
资料管理检查实得分: 占总评分20%, 得分: | 检查成员 |
省域公司参加人: 项目部负责人:
项目技术负责人: 质量负责人:
项目质量检查考核评分表
项目名称: 检查类别: 房建观感质量检查
所属区域: 检查日期: 年 月 日
序号 | 检 查 内 容 | 评分标准 | 评分原则 | 应得分 | 实得分 | ||||
一、工程观感质量检查(100分)占总评分比40% | |||||||||
1 | 降水和护坡工程 | 基础降水不满足施工要求,扣2分。 | 根据现场情况评分。 | 5 | |||||
护坡不稳固,有裂缝、位移,无观测,扣2分。 | |||||||||
2 | 防 水 工 程 | 防水材料不符合质量要求,扣5分 | 根据现场检查评分,每发现一处扣1分,扣完为止。 | 10 | |||||
防水材料无复试报告,扣5分 | |||||||||
基础防水立、平面无防水保护层,扣3分 | |||||||||
地下室外墙防水层无保护措施直接进行回填土,扣4分 | |||||||||
防水基底处理不满足要求,防水卷材未涂刷冷底子油或涂刷不合格,扣3分 | |||||||||
防水卷材若未按方案进行附加层施工或附加层宽度不符合要求,扣2分 | |||||||||
防水卷材搭接长度不符要求或未错开搭接,扣2分 | |||||||||
涂膜材料防水涂膜厚度不够,扣4分 | |||||||||
立面防水卷材有空鼓、脱落现象,每处扣1分,最多2分 | |||||||||
防水卷材(涂膜涂料)上翻高度不够,卷材收头未固定或打密封胶的,扣2分 | |||||||||
有防水要求的后浇带(施工缝)处,未放止水带(止水条),扣3分 | |||||||||
防水未做蓄水试验、无蓄水试验记录或蓄水试验有渗漏,扣2分 | |||||||||
阳台、厨卫间保护层完成后有渗漏,每处扣1分,最多4分 | |||||||||
3 | 模 板 工 程 | 大跨度、高支模无专家论证,扣5分 | 根据现场情况评分。 | 10 | |||||
支撑间距、排距不满足施工要求,扣3分 | |||||||||
模板立杆脚手架接头未错开、搭接使用或立杆弯曲,扣3分 | |||||||||
墙柱模板加固方式与方案(交底)不符,扣2分 | |||||||||
架体缺少扫地杆、剪刀撑,扣2分 | |||||||||
梁底无支撑、无水平拉结杆,扣2分 | |||||||||
梁板顶托伸出过长或梁底顶托由扣件代替,扣2分 | |||||||||
几何尺寸与图纸设计不符,扣3分 | |||||||||
拼缝不严密、有错台,扣1分 | |||||||||
梁墙柱节点不垂直、方正,扣1分 | |||||||||
后浇带未支设,扣3分 | |||||||||
模板拆除后,后浇带处未按照方案支撑或无支撑,扣3分 | |||||||||
表面接槎不平整、表面未清理,扣1分 | |||||||||
板平面标高误差大、超过4米的梁未起拱,扣2分 | |||||||||
混凝土无试块试压报告而拆模,扣3分 |
4 | 钢 筋 工 程 | 原材料无出厂合格证或复试报告,扣5分 | 根据现场情况评分。 | 10 | |||||
原材、半成品或成品材料无标识,扣1分 | |||||||||
钢筋锈蚀严重或有裂纹,扣3分 | |||||||||
钢筋加工尺寸、弯钩长度不符合要求,扣2分 | |||||||||
钢筋直螺纹加工未用砂轮切割机、丝头无保护帽,扣2分 | |||||||||
(电渣压力)焊接偏心、焊墩不均匀、直螺纹连接露丝多,每处扣1分,最多扣3分 | |||||||||
钢筋搭接长度、锚固长度、接头位置不满足规范要求,扣3分 | |||||||||
后浇带处钢筋未按设计图纸加筋,扣2分 | |||||||||
预留洞口缺少加强筋,钢筋保护层控制不准,扣1分 | |||||||||
钢筋位移、间距偏差较大、跳绑较多,扣3分 | |||||||||
箍筋加密区未加密,悬挑梁箍筋方向绑扎错误,板筋绑扎顺序错误,扣2分 | |||||||||
5 | 混凝土 工 程 | 混凝土结构有裂缝,每处扣1分,最多3分 | 根据现场情况,每处扣1分,最多5分。 | 10 | |||||
表面有气泡、蜂窝、麻面、离析,扣2分 | |||||||||
混凝土结构有漏振、孔洞、露筋现象,扣2分 | |||||||||
结构涨模、剔凿,每处扣1分,最多3分 | |||||||||
混凝土施工缝未处理、混凝土有夹渣、烂根现象,扣2分 | |||||||||
结构几何尺寸偏差大(截面、平整度、垂直度、门窗洞口预留大小),扣2分 | |||||||||
墙柱梁板底部起砂、构件有粘模现象,每处扣1分,最多扣3分 | |||||||||
浇筑混凝土私自加水,扣4分 | |||||||||
构件交接处未按设计强度分次浇筑,扣2分 | |||||||||
自搅拌(二次结构)混凝土无配合比或计量不准确,扣1分 | |||||||||
导墙内使用砖、木楔作为支撑,或用铁丝穿模的,扣1分 | |||||||||
混凝土构件无专人养护或无养护记录,扣3分 | |||||||||
试块(标养、同条件)未留置,扣3分 | |||||||||
结构成型,有损坏的,每处扣1分,最多3分 | |||||||||
构件有缺陷,修补色差,扣1分 | |||||||||
具备条件而未进行实测实量,扣2分 |
6 | 砌 筑 工 程 | 砌筑材料(砌块、砂、水泥、外加剂)未复验或复验不合格,扣5分 | 现场抽查 | 10 | |||||
自搅拌砂浆无配合比、计量不准确或未挂标识牌,扣1分 | |||||||||
在大面积砌筑前未砌筑样板,或后续砌筑不符合砌筑样板要求,扣2分 | |||||||||
砌体在砌筑前未洒水湿润的,扣1分 | |||||||||
砌筑砂浆强度不满足要求的,扣2分 | |||||||||
组砌方式、马牙槎留置不符要求,扣2分 | |||||||||
施工洞口留槎不符要求或未放拉结筋,扣2分 | |||||||||
墙体灰缝不饱满,瞎缝、通缝、假缝、断砖,每处扣1分,最多2分 | |||||||||
墙体垂直度、平整度不符合要求,墙体无上墙检查标识,扣2分 | |||||||||
构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶长度及拉结筋设置不满足要求,扣2分 | |||||||||
砌体顶端与结构未采取斜砌或用细石混凝土填塞,扣1分 | |||||||||
门窗固定点未留置或留置不正确,扣1分 | |||||||||
7 | 抹 灰 工 程 | 砂浆无配合比、计量不准确或未挂标识牌,扣1分 | 现场抽查,每处扣1分,最多5分。 | 10 | |||||
不同基层交接处,未贴网格布(钉钢丝网),扣1分 | |||||||||
基层缺陷未做处理,扣1分 | |||||||||
抹灰前未甩浆,甩浆未形成毛刺或密度、强度不满足,扣1分 | |||||||||
楼层堆放砂浆未用垫板、私自加水,扣3分 | |||||||||
内墙抹灰前墙面未充筋,扣2分 | |||||||||
抹灰面有空鼓、裂缝、起砂现象,每处扣1分,最多扣3分 | |||||||||
抹灰表面有网格布或钢丝网露出,每处扣1分,最多扣2分 | |||||||||
抹灰完成面观感质量差、房间尺寸偏差大(垂直度、平整度、阴阳角方正、门窗洞口尺寸),每处扣1分,最多扣3分 | |||||||||
窗台、窗顶无坡度,室外其它构件滴水线未做成鹰嘴,扣2分 | |||||||||
抹灰面无人养护或无养护记录,扣1分 |
8 | 饰 面 工 程 | 材料未复试、复试不合格、无复试报告、(保温材料未作防火性能检测),扣5分 | 现场抽查 | 5 | |||||
保温材料粘贴不牢、拼缝不符合要求,扣2分 | |||||||||
外立面阴阳角明显不顺直,墙面明显不平整,扣2分 | |||||||||
涂料、石材、瓷砖等墙面有色差,每处扣1分,最多扣2分 | |||||||||
分隔缝、(石材、瓷砖)拼接缝不顺直,大小不一,扣1分 | |||||||||
腻子、涂料、油漆墙面裂缝或起皮,扣2分 | |||||||||
9 | 门 窗 工 程 | 门窗框与结构连接位置及数量不符合要求,扣2分 | 现场抽查 | 5 | |||||
门窗框被(砂浆、涂料)污染,扣1分 | |||||||||
门窗框弯曲、不方正,扣2分 | |||||||||
安装位置、框与结构之间的缝隙过大,未打密封胶,扣1分 | |||||||||
窗框无泄水孔或不通,扣1分 | |||||||||
门窗各配件缺损、窗扇开启不灵活,玻璃有损坏,扣1分 | |||||||||
10 | 楼地面 工 程 | 材料质量不满足使用要求,扣5分 | 现场抽查,每处扣1分,最多5分。 | 10 | |||||
基层高低不平未做处理或基底上未扫浆,扣1分 | |||||||||
水泥(混凝土)地面面层平整度差,有空鼓、裂缝、起砂,每处扣1分,最多扣3分 | |||||||||
水泥(混凝土)地面面层观感质量差,每处扣1分,最多扣2分 | |||||||||
厨卫间、阳台与其它房间有高差而未留置,扣1分 | |||||||||
地下室地面分隔缝位置,排水坡度不符合要求的,扣2分 | |||||||||
块材地面面层不平整、有空鼓或裂纹,每处扣1分,最多扣3分 | |||||||||
块材面层材料有色差,排砖质量、接缝宽度、嵌缝密实度不符合要求,扣2分 | |||||||||
面层完成后未进行及时洒水养护、有地漏地面倒泛水,扣2分 |
11 | 屋 面 工 程 | 保温材料厚度、容重及防火性能等不满足设计要求,扣5分 | 现场抽查 | 10 | |||||
找坡层材料不符合设计要求,拌有其它垃圾,扣3分 | |||||||||
找坡层密实度、坡度不满足要求,有雨水浸泡而未翻晒,扣3分 | |||||||||
找平层不满足强度要求,有起砂、起皮现象,扣2分 | |||||||||
排风道、烟道、上人孔、沉降缝、设备基础等处未做细部处理,扣1分 | |||||||||
防水保护层裂缝、起砂、起皮,找坡倒泛水,扣2分 | |||||||||
雨水口周围未按要求做特殊找坡的,扣1分 | |||||||||
出屋面门槛高度低于屋面最高点,或者泛水高度不满足≥25cm,扣2分 | |||||||||
屋面、露台、天沟雨水孔未预留,或者屋面完成后,雨水口堵塞,扣2分 | |||||||||
防水保护层未预留或切割分隔缝、分隔缝未按要求处理,扣1分 | |||||||||
12 | 零 星 工 程 | 栏杆及扶手材质、样式等不满足设计要求或不满足使用功能,扣3分 | 现场抽查 | 5 | |||||
栏杆安装不牢固、顺直或出现锈蚀,扣2分 | |||||||||
室外散水、台阶、明沟等未留伸缩缝或伸缩缝未按要求嵌入柔性密封材料,扣2分 | |||||||||
实物观感存在主要问题和优点: | |||||||||
评 分 | 现场观感应得分:100分 | 检查组长 | 检查日期 | ||||||
现场观感实得分: 占比总评分40% ,得分: | 检查人员 |
省域公司参加人:
项目部负责人: 项目技术负责人: 质量负责人:
安装质量检查表
工程名称: 检查时间:
序号 | 分部分项工程 | 工 序 | 检 查 内 容 | 标准分值 | 检查结果 | |||
1 | 建筑给水排水及采暖 | 管道及配件 | 套管预留预埋 | ZRS-01 管道穿过墙壁和楼板设套管或套管设置是否符合要求 | 3 | |||
2 | 支架制作与安装 | ZRS-02 金属支吊架制作用电、气焊开孔 | 2 | |||||
3 | ZRS-03 管道支架安装间距过大,管道或支架局部变形;缺少防晃支架 | 5 | ||||||
4 | 管道安装 | ZRS-04 给排水管道坡度不均匀,甚至局部有倒坡现象 | 4 | |||||
5 | ZRS-05 钢管管材切割后,未及时清除管口毛刺,套丝扣存在乱丝、丝扣过长或过短、锥度不合适;丝扣连接处麻丝未清除干净 | 3 | ||||||
6 | ZRS-06 镀锌钢管表面镀锌层表面破坏处,未作防腐处理 | 3 | ||||||
7 | ZRS-07 消防立管使用的机械三通,不符合规范标准要求 | 5 | ||||||
8 | ZRS-08 UPVC排水管胶粘剂外溢、流淌和管外表面遭受水泥砂浆、油漆和涂料的严重污染 | 5 | ||||||
9 | 阀门仪表箱栓安装 | ZRS-9 管道、设备间采用法兰连接,法兰、连接螺栓型号、规格不符合标准或设计要求,螺栓拧紧后,突出螺母的长度不一至、大于螺杆直径的1/2,在潮湿场所法兰、连接螺栓未作好防腐蚀处理、锈蚀明显 | 4 | |||||
10 | ZRS-10 消火栓栓阀安装在门轴侧;栓口中心距离地面小于2CM | 2 | ||||||
11 | ZRS-11 消火栓箱安装完后,箱内水龙带与水和快速接头布置是否符合要求 | 2 | ||||||
12 | ZRS-12 阀门安装位置不便操作和维修,影响使用;阀门方向装反、倒装、手轮朝下 | 2 | ||||||
13 | 卫生器具 | 卫生器具安装 | ZRS-13 地漏安装标高偏高或偏低;成排器具的一致性 | 2 | ||||
14 | 建筑电气工程 | 配管桥架线槽安装 | 电气配管 | ZRD-01 钢管敷设,管内有铁屑等杂物,管口有毛刺;管口套丝乱扣;管口插入箱盒内长度不一致;弯曲半径太小,有扁裂现象;防腐处理及接地跨接是否符合要求 | 4 | |||
15 | ZRD-02 JDG\\KBG\\镀锌钢管敷设,接地跨接是否符合要求 | 4 | ||||||
16 | ZRD-03 暗敷管的保护层厚度不够,造成墙面、地面顺管路裂缝,砌体暗敷是否开横向槽 | 3 | ||||||
17 | ZRD-04 接线盒标高准确,位置一致;并列安装高差不大于1㎜ ,每户/每层/相同户型高差不大于2㎜ | 5 | ||||||
18 | ZRD-05电气明配管,固定点间距不合理,管不顺直;吊顶内电气配管,敷设混乱 | 2 | ||||||
19 | ZRD-06 柔性导管与设备、箱盒连接时采用软管接头,柔性导管敷设长度 | 1 | ||||||
20 | 桥架、线槽敷设 | ZRD-07 桥架支架间距不合理,接逢过大,盖板密封不严 | 3 | |||||
21 | ZRD-8 接地跨接不可靠;与桥架相连接的金属桥架、导管接地不可靠 | 2 | ||||||
22 | ZRD-9 桥架防火隔堵工艺 | 1 | ||||||
23 | 配线电缆安装 | 导线敷设 | ZRD-10 导线的三相、零线(N线)、接地保护线(PE线)色标不一致,或者混淆 | 1 | ||||
24 | 电缆敷设 | ZRD-11 电缆敷设杂乱 | 1 | |||||
25 | ZRD-12 电缆敷设后,标志牌不清晰或挂的不齐全 | 1 | ||||||
26 | ZRD-13 电缆竖井敷设,未作防火堵封或封堵不严密 | 1 | ||||||
27 | 柜箱安装 | 动力、照明配电箱安装 | ZRD-14 照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,回路标识不明确;装有电器的可开门,未接地或接地不可靠,无标识;需用开孔器开孔;不得从箱后背进出线 | 2 | ||||
28 | 照明装置 | 灯具安装 | ZRD-15当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)不可靠,接地无标识;成排成行的灯具,安装不整齐 | 1 | ||||
29 | 插座开关风扇安装 | ZRD-16 开关、插座间距、标高不符合要求,开关插座并列安装高差不大于0.5㎜ ,每户/每层/相同户型高差不大于1㎜ | 4 | |||||
30 | 防雷接地安装 | 接地装置安装 | ZRD-17 接地装置的搭接焊,搭接长度不符合要求;扁钢的厚度不应小于4mm,截面不应小于100 mm2 | 3 | ||||
31 | 接闪器安装 | ZRD-18 避雷带焊接不美观,防腐不到位,安装不平正顺直,固定点支持件间距不均匀,未固定可靠,引下线无标识 | 3 | |||||
32 | ZRD-19 出屋面金属结构、非金属结构未受防雷保护 | 3 | ||||||
33 | 引下线 | ZRD-20 引下线是否按照图纸、图集、规范要求施工 | 1 |
34 | 通风空调工程 | 风管与配件制作 | 金属风管制作 | ZRF-01 风管法兰表面不平整,同一批量加工的相同规格法兰螺栓孔不重合,法兰不具备互换性;风管翻边不足、不均匀,风管翻边不平整法兰与风管轴线不垂直,法兰接口处不严密;风管密封垫片及风管连接不符合要求 | 1 | |||
35 | 部件制作 | 柔性短管制作 | ZRF-02 风管柔性短管长度过长、安装成形后表面扭曲、塌陷、褶皱、不正、用柔性短管作找正、找平的异径连接管 | 1 | ||||
36 | 风管系统 | 防火阀安装 | ZRF-03 防火阀未单独设置支吊架,防火阀距墙表面不大于200mm | 2 | ||||
37 | 风管支吊架安装 | ZRF-04 风管支吊架的间距过大,造成风管变形,影响感官效果 | 2 | |||||
38 | 风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处 | ZRF-05 风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管,未防火封堵 | 1 | |||||
39 | 空调水系统 | 冷凝水管道安装 | ZRF-06冷凝水管道安装倒坡或空调机组冷凝水管未按要求设置水封 | 1 | ||||
40 | 共性 | 除锈 | ZRT-01 型钢、钢管等,除锈不符合要求,在安装或使用中,存在明显锈蚀,影响使用寿命。 | 1 | ||||
41 | 焊接 | ZRT-02 型钢、钢管焊接质量不符合要求,存在裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷 | 1 | |||||
42 | 防腐 | ZRT-03 金属结构表面防腐刷油不符合要求 | 1 | |||||
43 | 绝热 | ZRT-04 管道、设备保温厚度、平整度不符合要求;绝热材料未紧密贴合,接合处有空隙;保温不严密,接合部空隙过大;搭接方式不合理,影响保护效果 | 1 | |||||
44 | 合 计 | |||||||
45 | 评分标准:每道工序的得分点以处(个、点、台)累计,扣1分/处(个、点、台),扣完为止。 | |||||||
检查情况及整改要求: | ||||||||
项目(执行)经理 | 检查人员: | |||||||
技术负责人 | ||||||||
质量负责人 | ||||||||
安装负责人 |
项目质量检查评分表
项目名称: 检查类别: 实体工程实测实量
所属区域: 检查日期: 年 月 日
工程名称 | 标段名称 | ||||||||||||||||||
施工阶段 | 标段概况 | ||||||||||||||||||
检查部位 | 施工单位 | ||||||||||||||||||
分项工程名称 | 检查内容 | 评定标准 | 检查情况 (实测原始数) | 检查点数 | 合格点数 | 超标准1.5倍点数 | 合格率 | 备注 | |||||||||||
混凝土结构工程 | 截面尺寸 | -5,+10 (mm) | |||||||||||||||||
表 面 平整度 | 0, 8 (mm) | ||||||||||||||||||
垂 直 度 | 层高≤6m 0,10 (mm) | ||||||||||||||||||
钢筋间距 (浇筑前) | 墙板(mm) -20,+20 | ||||||||||||||||||
柱(mm) -10,10 | |||||||||||||||||||
砌筑工 程 | 表 面 平整度 | (0 ,8) (mm) | |||||||||||||||||
垂直度 | (0, 5) (mm) | ||||||||||||||||||
门窗洞口 | (-10,10) (mm) | ||||||||||||||||||
抺灰工程 | 表 面 平整度 | (0,4) (mm) | |||||||||||||||||
垂直度 | (0, 4) (mm) | ||||||||||||||||||
开间进深 | (-15,+15) (mm) | ||||||||||||||||||
阴阳角方正 | (0,,4) (mm) | ||||||||||||||||||
住宅净高 | (-15,+15) (mm) | ||||||||||||||||||
裂缝空鼓 | 无 | ||||||||||||||||||
楼 地 面 工 程 | " 平整度 | (0,5) (mm) | |||||||||||||||||
顶 棚 水平度 | (0, 10) (mm) | ||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||
合 计 | 检查 点 | 合格 点 | 合格率 % | 超标准1.5倍 点 | |||||||||||||||
说明: | 实测内容根据项目实际进展情况检查,合格率占总评分10%。(检查以查看分公司、项目检查资料为主,如发现资料与实际不符,集团抽查) | ||||||||||||||||||
主要存在问题或优点: |
项目部负责人: 项目技术负责人: 质量负责人:
项目质量检查评分表
项目名称: 检查类别: 实体结构检查
所属区域: 检查日期: 年 月 日
工程名称 | 标段名称 | ||||||||||||||||
施工阶段 | 标段概况 | ||||||||||||||||
检查部位 | 施工单位 | ||||||||||||||||
序 号 | 检查内容 | 检查情况 | 应得分 | 实得分 | 备注 | ||||||||||||
1 | 混凝土强度检测 1.检测结果达不到设计强度90%扣15分。 2.检测结果超标准4.5Mpa扣5分 | 30 | |||||||||||||||
2 | 楼板厚度 1.不合格点每处扣1分。 2.超允许偏差1.5倍,每处扣2分。 | 20 | |||||||||||||||
3 | 钢筋位置和保护层 1.钢筋位置偏差超规范,每处扣2~5分。 2.保护层偏差超1.5倍扣1~3分。 | 20 | |||||||||||||||
4 | 分户验收 1.每户的层高极差和开间、进深偏差超过规定值,每间扣2-5分 | 30 | |||||||||||||||
合 计 | 100 | ||||||||||||||||
存在主要问题: | |||||||||||||||||
检查组人员: 域公司参加人员: 项目部负责人: 项目质量负责人: |