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免抵退税申报汇总表

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-29 21:47:34
文档

免抵退税申报汇总表

附件4:生产企业出口货物免抵退税申报汇总表单位:元至角分企业代码:企业名称:纳税人识别号:所属期:年月项目栏次当期本年累计与纳税申报表差额(a)(b)(c)免抵退出口货物销售额(美元)1————免抵退出口货物销售额2=3+4其中:单证不齐销售额3————单证齐全销售额4————前期出口货物当期收齐单证销售额5__————单证齐全出口货物销售额6=4+5————免税出口货物销售额(美元)7————免税出口货物销售额8————全部出口货物销售额(美元)9=1+7————全部出口货物销售额10
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导读附件4:生产企业出口货物免抵退税申报汇总表单位:元至角分企业代码:企业名称:纳税人识别号:所属期:年月项目栏次当期本年累计与纳税申报表差额(a)(b)(c)免抵退出口货物销售额(美元)1————免抵退出口货物销售额2=3+4其中:单证不齐销售额3————单证齐全销售额4————前期出口货物当期收齐单证销售额5__————单证齐全出口货物销售额6=4+5————免税出口货物销售额(美元)7————免税出口货物销售额8————全部出口货物销售额(美元)9=1+7————全部出口货物销售额10
附件4:

生产企业出口货物免抵退税申报汇总表

单位:元至角分

企业代码:企业名称:
纳税人识别号:所属期:    年  月

项  目

栏  次

当期本年

累计

与纳税

申报表差额

(a)(b)(c)
免抵退出口货物销售额(美元)

1  ————
免抵退出口货物销售额2=3+4   
其中:单证不齐销售额3  ————
      单证齐全销售额

4  ————
前期出口货物当期收齐单证销售额5 __————
单证齐全出口货物销售额6=4+5  ————
免税出口货物销售额(美元)7  ————
免税出口货物销售额8  ————
全部出口货物销售额(美元)9=1+7

  ————
全部出口货物销售额10  ————
不予免抵退出口货物销售额11  ————
出口销售额乘征退税率之差12  ————
上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额13 __————
免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额14  ————
免抵退税不得免征和抵扣税额15(如12>13+14则为12-13-14,否则为0)

   
结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额16(如13+14>12则为13+14-12,否则为0)

 __————
出口销售额乘退税率17  ————
上期结转免抵退税额抵减额18 __————
免抵退税额抵减额19  ————
免抵退税额20(如17>18+19则为17-18-19,否则为0)

  ————
结转下期免抵退税额抵减额21(如17<18+19则为18+19-17,否则为0)

 __————
纳税申报表期末留抵税额22 __————
计算退税的期末留抵税额23=22-15c

 __————
当期应退税额24(如20>23则为23,否则为20)

  ————
当期免抵税额25=20-24  ————
前期单证收齐26 __————
前期信息齐全27 
出口企业退税部门:

退税机关审批意见
此表各栏目填报内容是真实、合法的,与实际出口货物情况相符。 此次申报的出口业务不属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序的出口业务。否则,本企业愿承担由此产生的相关责任。

兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。

经办人:

财务负责人:                  (公章)

企业负责人:                年   月   日

经办人:

科(所)长:                    

负责人:                            (章)

                       年    月    日 

经办人:

科(所)长:

负责人:     (章)

年   月   日

注:1、本表一式四联,退税机关审核签章后返还企业二联,其中一联作为下期《纳税申报表》附表;征税机关和退税机关各留存一联;

2、第(c)列“与纳税申报表差额”为退税机关审核确认的第(b)列“累计”申报数减《纳税申报表》对应项目的累计数的差额。企业应做相应帐务调整并在下期纳税申报时对《纳税申报表》进行调整。

填表说明:

1.第1栏“免抵退出口货物销售额(美元)”按企业当期全部免抵退税出口货物美元销售额,包括当期出口的单证齐全部分和单证不齐部分美元销售额,与《明细表》第11栏中当期全部免抵退税出口货物美元销售额合计数相等。

2.第2栏“免抵退出口货物销售额”为企业当期全部免抵退出口货物人民币销售额,等于“单证不齐销售额”(第3栏)和“单证齐全销售额”(第4栏)人民币销售额之和,即第1栏“当期免抵退出口货物销售额(美元)”按在税务机关备案的汇率折算的人民币销售额;与《明细表》第12栏合计相等。

3.第3栏“单证不齐销售额”为企业当期出口的单证不齐部分免抵退税出口货物人民币销售额,应与《明细表》第12栏中当期出口单证不齐部分的人民币销售额合计数相等。

4.第4栏“单证齐全销售额”为企业当期出口当期收齐单证的免抵退税出口货物人民币销售额,应与《明细表》第12栏中当期出口单证齐全部分的人民币销售额合计数相等。

5.第5栏“前期出口货物当期收齐单证销售额”为企业前期出口当期收齐单证的免抵退税出口货物人民币销售额,应与《明细表》第12栏中前期出口当期收齐单证的人民币出口销售额合计数相等。

6.第6栏“单证齐全出口货物销售额”为企业当期出口当期收齐单证及前期出口当期收齐单证的免抵退税出口货物人民币销售额,即本表第4栏与第5栏的合计。本栏包含修理修配、中标机电产品等视同出口货物,实行免抵退税管理的人民币出口销售额。

7.第7栏“免税出口货物销售额(美元)”为当期享受免税的出口货物销售额,如来料加工复出口,免税出口货物等,应与《生产企业免税出口货物明细表》对应栏次合计数相等。

8.第8栏“免税出口货物销售额”为第7栏“免税出口货物销售额(美元)”按在税务机关备案的汇率折算的人民币销售额。

9.第9栏“全部出口货物销售额(美元)”为企业当期出口货物销售额,等于本表第1栏与第7栏合计数。

10.第10栏“全部出口货物销售额” 为第9栏“全部出口货物销售额(美元)”按在税务机关备案的汇率折算的人民币销售额。

11.第11栏“不予免抵退出口货物销售额”为企业自报关出口之日起超过90日未收齐有关出口退税凭证或未向主管税务机关办理“免、抵、退”税申报手续而应视同内销货物征税的免抵退税出口货物人民币销售额,以及国家规定不予退(免)税的出口货物人民币销售额等。根据出口货物电子信息及企业申报情况统计填报。

12.第12栏“出口销售额乘征退税率之差”为企业当期全部免抵退税出口货物人民币销售额与征退税率之差的乘积,应与《明细表》第15栏中企业当期全部免抵退税出口货物人民币销售额与征退税率之差乘积的合计数相等。

13.第13栏“上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”应与上期《汇总表》第12栏“结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”相等。

14.第14栏“免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”应与当期开具的《生产企业进料加工免税证明》第12栏合计数相等。

15.第15栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”按“第12栏-(第13栏+第14栏)”计算填报,当计算结果小于或等于0时按0填报。

16.第16栏“结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”当“第13栏+第14栏>第12栏”时本栏等于“第13栏+第14栏-第12栏”,否则按0填报。

17.第17栏“出口销售额乘退税率”为当期出口当期收齐单证及前期出口当期收齐单证的免抵退税出口货物人民币销售额与退税率的乘积,应与《明细表》第16栏中当期出口当期收齐单证及前期出口当期收齐单证的免抵退税出口货物人民币销售额乘退税率的合计数相等。

18.第18栏“上期结转免抵退税额抵减额”为上期《汇总表》第17栏“结转下期免抵退税额抵减额”。

19.第19栏“免抵退税额抵减额”应与当期开具的《生产企业进料加工免税证明》第11栏合计数相等。

20.第20栏“免抵退税额”按“第17栏-(第18栏+第19栏)”计算填报,当计算结果小于或等于0时按0填报。

21.第21栏“结转下期免抵退税额抵减额”当“第18栏+第19栏-第17栏”大于0时本栏等于“第18栏+第19栏-第17栏”,否则按0填报。

22.第22栏“纳税申报表期末留抵税额”应与本期《纳税申报表》第20栏“期末留抵税额”相等。

23.第23栏“计算退税的期末留抵税额”按(第22栏-15c)计算填报。

24.第24栏“当期应退税额”为按规定计算公式计算的应退税额;当第20栏>第23栏时,第24栏=第23栏,否则第24栏=20栏;累计数反映本年度年初到当期应退税额的累计;新发生出口业务的生产企业,12个月内当期应退税额按0填报。

25.第25栏“当期免抵税额”为第20栏“免抵退税额”与第24栏“当期应退税额”之差;累计数反映本年度年初到当期应免抵税额的累计。

26.第26栏“前期单证收齐”为当期收齐前期出口单证的出口销售额合计数。

27.第27栏“前期信息齐全”为当期收齐前期出口单证信息齐全部分的出口销售额合计数。

28.第(c)列“与纳税申报表差额”为税务机关审核确认的第(b)列“累计”申报数减纳税申报表对应项目的累计数的差额,企业应做相应帐务调整并在下期纳税申报时对《纳税申报表》有关项目进行调整。

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免抵退税申报汇总表

附件4:生产企业出口货物免抵退税申报汇总表单位:元至角分企业代码:企业名称:纳税人识别号:所属期:年月项目栏次当期本年累计与纳税申报表差额(a)(b)(c)免抵退出口货物销售额(美元)1————免抵退出口货物销售额2=3+4其中:单证不齐销售额3————单证齐全销售额4————前期出口货物当期收齐单证销售额5__————单证齐全出口货物销售额6=4+5————免税出口货物销售额(美元)7————免税出口货物销售额8————全部出口货物销售额(美元)9=1+7————全部出口货物销售额10
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