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审计部岗位职务说明书

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-27 06:08:57
文档

审计部岗位职务说明书

审计部岗位职务说明书职位名称审计部经理所属部门审计部定员1人直属上级董事会审计委员会直接下属编写日期2012年3月15日岗位设置目的加强内部监督,保障公司规章制度切实贯彻执行,促进经营活动健康发展,维护股东合法权益主要工作及职责1)拟订审计工作规划和年度计划,报董事会批准后组织实施;2)拟订内部审计规章制度草案,报董事会批准后组织实施;3)确定具体审计项目,指定经办人和实施时间;4)审定审计工作方案;5)指导本部门人员的业务;督促本部门工作进度;6)协调审计过程中与其它部门的关系;7)复核关键
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导读审计部岗位职务说明书职位名称审计部经理所属部门审计部定员1人直属上级董事会审计委员会直接下属编写日期2012年3月15日岗位设置目的加强内部监督,保障公司规章制度切实贯彻执行,促进经营活动健康发展,维护股东合法权益主要工作及职责1)拟订审计工作规划和年度计划,报董事会批准后组织实施;2)拟订内部审计规章制度草案,报董事会批准后组织实施;3)确定具体审计项目,指定经办人和实施时间;4)审定审计工作方案;5)指导本部门人员的业务;督促本部门工作进度;6)协调审计过程中与其它部门的关系;7)复核关键

审计部
岗 位 职 务 说 明 书

职位名称审计部经理

所属部门审计部定员1人

直属上级董事会

审计委员会

直接下属编写日期2012年3月15日

岗位设置目的加强内部监督,保障公司规章制度切实贯彻执行,促进经营活动健康发展,维护股东合法权益

主要工作及职责1)拟订审计工作规划和年度计划,报董事会批准后组织实施;

2)拟订内部审计规章制度草案,报董事会批准后组织实施;

3)确定具体审计项目,指定经办人和实施时间;

4)审定审计工作方案;

5)指导本部门人员的业务;督促本部门工作进度;

6)协调审计过程中与其它部门的关系;

7)复核关键性工作底稿;

8)复核审计报告和建议;

9)拟订一般审计决定、重要事项的审计决定;

10)总结审计工作总体情况;

11)对本部门内同事进行廉洁自律、遵纪守法教育,组织本部门的业务技能培训;

12)完成上级交办的其他工作任务。

工作内容1)组织制定部门年度工作计划与长期规划;

2)组织草拟公司内部审计方面的规章制度;

3)向公司领导报告内部审计活动的计划与实施情况;

4)确保审计人员、预算、设备的适当、充分;

5)建议部门组织架构与人员职责,对人员进行合理分工;

6)招募并培训审计人员,保持一个优秀的团队;

7)考核部门员工业绩;

8)合理控制部门费用;

9)确定部门内部管理制度和工作流程;

10)与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调;

11)向审计委员会与高管层报告内部审计的目的、权力、责任与工作业绩;

12)向审计委员会与高管层报告重要的风险揭示与控制问题、公司治理问题等事项;

13)完成直接上级交办的其他工作。

职务权限1)对公司资金、财产、权益的安全进行审计监督;

2)部门费用预算的建议权和执行权;

3)审计管理制度和流程的建议权、审核权和执行权;

4)审计计划的建议权、审核权和执行权;

5)部门员工绩效考核的建议权、审核权;

6)部门员工人事任免的建议权、审核权;

7)对公司各项管理制度的优化具有建议权、评价权。

工作特征1)工作复杂性:复杂

6)工作时间:每天八小时,偶尔需要加班

2)工作创造性:很强

7)知识多样性:知识面要求广

3)协调难度:难

4)工作压力:较大

5)出差频率:频繁

难点1)发现问题、缺陷

2)就所发现的问题提出多种解决方案,并获得相关部门和相关人士认可,并监督改进执行

3)部门、单位之间的协调

工作绩效标准1)按时完成年度审计工作计划

2)按时完成上级临时交办的工作任务

3)为股东、公司避免、挽回经济损失

4)提出的管理建议被采纳后取得明显成效

技能要求1)电脑: windows、office word、excel、PPT、公司数据库查询

2)财务软件:熟练使用用友软件

3)审计、财务、会计、监察方面的技能

4)良好的计划能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力

基本任职资格1)本职工作年限:审计和财务经历10年以上(其中审计5年以上)

2)学历要求:财经类本科以上学历,学士以上学位

3)专业知识:财务、会计、审计、税务

4)职务相关知识:财经法规、财经应用文写作

5)语言能力:英语四级

6)身体条件:健康

7)品格属性:正直、讲原则、亲和力强

8)职称要求:审计师或会计师职称(有注册会计师资格者优先)

9)其它:有在制造业、外企、会计师事务所工作经历,愿意经常出差。

修订版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者
   
      
      
说明:
工作流程因其较为繁杂,每一个岗位有多个工作或任务体组成,每一项工作都有其流程,故以文件形式体现。
审计部
岗 位 职 务 说 明 书

 
职位名称审计主管所属部门审计部定员1人

直属上司审计部经理直接下属审计专员编写日期2012年3月15日

岗位设置目的加强内部监督,保障公司规章制度切实贯彻执行,促进经营活动健康发展,维护股东的合法权益

主要工作及职责1)起草内部审计规章制度;

2)受部门经理指派,担任审计小组(非常设)成员,组织实施具体审计、监察项目;

3)起草审计工作方案;

4)指导审计小组内其他人员的业务;督促其工作进度;

5)编制工作底稿,复核审计小组内其他人员编制的工作底稿;

6)起草审计报告、决定和建议;

7)小结单项审计工作;

8)向部门经理提出改进内部审计工作的建议;

9)完成上级交办的其他工作任务。

职务权限1)执行审计任务

2)下属人员的任、免、升、迁建议权

3)向部门经理提出本部门物品采购、费用开支申请

工作特征1)工作复杂性:复杂

6)工作时间:每天八小时,偶尔需要加班

2)工作创造性:较强

7)知识多样性:知识面要求广

3)协调难度:难

4)工作压力:大

5)出差频率:频繁

 
难点1)发现问题、缺陷

2)就所发现的问题提出多种解决方案,并获得相关部门和相关人士认可,并监督改进执行

工作绩效标准1)按审计方案要求完成具体工作任务

2)按时完成上级临时交办的工作任务

3)提出的管理建议切实可行

4)为集团和下属企业避免、挽回经济损失

技能要求1)电脑: windows、office word、excel、PPT、公司数据库查询

2)财务软件:熟练使用用友软件

3)审计、财务、会计、税务方面的技能

4)良好的计划能力、组织能力、研究分析能力、问题解决能力

基本任职资格1)本职工作年限:审计和财务经历3年以上(其中审计2年以上)

2)学历要求:财经类本科以上学历,学士以上学位

3)专业知识:审计、财务、会计、税务

4)职务相关知识:财经法规、财经应用文写作

5)语言能力:英语四级

6)身体条件:健康

7)品格属性:正直、讲原则、亲和力强

8)职称要求:审计师或会计师职称(有注册会计师资格者优先)

9)其它:有在制造业、外企、会计师事务所工作经历,愿意经常出差。

修订版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者
  
  
      
说明:
工作流程因其较为繁杂,每一个岗位有多个工作或任务体组成,每一项工作都有其流程,故以文件形式体现。
审计部
岗 位 职 务 说 明 书

职位名称审计专员所属部门审计部定员1人

直属上司审计部经理直接下属编写日期2012年3月15日

岗位设置目的加强内部监督,保障公司规章制度切实贯彻执行,促进经营活动健康发展,维护股东的合法权益

主要工作及职责1)受部门经理指派,参加具体审计、监察活动;

2)编制工作底稿;

3)负责审计、监察资料的整理、归档工作;

4)向部门经理提出改进内部审计、监察工作的建议;

5)完成上级交办的其他工作任务。

职务权限1)执行审计、监察任务

2)向部门经理提出本部门物品采购、费用开支申请

工作特征1)工作复杂性:一般

6)工作时间:每天八小时,偶尔需要加班

2)工作创造性:一般

7)知识多样性:知识面要求广

3)协调难度:一般

4)工作压力:大

5)出差频率:频繁

 
难点发现问题、缺陷

工作绩效标准1)按审计、监察方案要求完成具体工作任务

2)按时完成上级临时交办的其他工作任务

技能要求1)电脑: windows、office word、excel、公司数据库查询

2)财务软件:熟练使用用友软件

3)审计、财务、会计、税务方面的技能

4)良好的研究分析能力、问题解决能力

基本任职资格1)本职工作年限:从事审计或财务工作2年以上。

2)学历要求:财经类大专以上学历。

3)专业知识:审计、财务、会计、监察

4)职务相关知识:财经法规、财经应用文写作

5)语言能力:英语四级

6)身体条件:健康

7)品格属性:正直、讲原则、亲和力强

8)职称要求:(有审计师或会计师职称者优先)

9)其它:有在制造业、外企、会计师事务所工作经历,愿意经常出差。

修订版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者
  
      
      
说明:
工作流程因其较为繁杂,每一个岗位有多个工作或任务体组成,每一项工作都有其流程,故以文件形式体现。

文档

审计部岗位职务说明书

审计部岗位职务说明书职位名称审计部经理所属部门审计部定员1人直属上级董事会审计委员会直接下属编写日期2012年3月15日岗位设置目的加强内部监督,保障公司规章制度切实贯彻执行,促进经营活动健康发展,维护股东合法权益主要工作及职责1)拟订审计工作规划和年度计划,报董事会批准后组织实施;2)拟订内部审计规章制度草案,报董事会批准后组织实施;3)确定具体审计项目,指定经办人和实施时间;4)审定审计工作方案;5)指导本部门人员的业务;督促本部门工作进度;6)协调审计过程中与其它部门的关系;7)复核关键
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