JGQCDC.ZJ/058-( ) | |||
范围 | 监督环节 | 监督内容 | 监督记录 |
检 测 过 程 中 质 量 监 督 □ | 检验 人员 | 1.是否有检验专业资格,是否持证上岗证。; 2.仪器的操作人员是否进行了培训和授权; | 检验人员具有检验资格,均持证上岗 仪器由经培训,授权人员操作操作 |
设施 环境 | 1.实验室是否有温湿度监控设施; 2.生物安全措施是否符合生物安全规定; 3.安全防火、生物安全、卫生责任是否落实到人。 4.实验废物是否按规定程序处理; | 检测室配备了有温湿度表 生物实验室配备了生物安全设施 落实安全防火、生物安全、卫生责任 实验废物处置符合相关规定 | |
仪器 设备 | 1.仪器设备是否进行检定,并进行三色标识管理; 2.仪器设备是否有使用记录,记录是否完整; 3.设备是否有专人管理,是否有维修记录 | 仪器已检定;仪器使用记录完整; 使用三色标识管理;有维修记录,有专人管理 | |
试剂 | 1. 有试剂配制记录; 2. 试剂标签书写规范? | 有试剂配制记录;试剂标签书写规范; | |
操作规程 | 是否按照国家标准、规范及作业指导书进行操作; | 按照国家标准□行业标准方法□操作。 | |
原始 记录 | 1.记录准确、字迹清晰; 2.项目完整、签字齐全、内容真实; 3.数值修改规范。 | 记录清晰、准确项目齐全、内容详实 无修改。 | |
质控 | 有无空白对照;有无平行样;人员比对; | .有空白对照□平行样□人员比对□ | |
监督结论: 1、检测中检测人员□.环境□.仪器设备□.试剂□.原始记录□.质量控制□.环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。 2、不符合工作描述: 监督对象确认: 监督员: 年 月 日 |
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范围 | 监督环节 | 监督内容 | 监督记录 |
检 测 后 质 量 监 督 □ | 检测报告 | 1.有无规范的检测报告单模板及数据库; 2.是否采用法定计量单位; 3.检测报告骑缝盖检验专用章; 4.是否在规定的时间内发出报告单 5.是否有授权签字人、审核人签字。 | 有检测报告单模板及数据储存 使用法定的计量单位 检测报告有骑缝盖检验检测专用章 在规定时间发出检测报告 有授权签字人、审核人签字 |
检测 结果 分析 | 1.检测原始记录书写规范, 2.检测结果是否经过审核人员的审核; 3.检测报告是否有国家或行业标准所规定的限值; 4.对投诉是否按《投诉管理程序》执行。 | 1. 检测原始记录书写规范,记录完整 2.检测报告经审核人员的审核; 3.检测报告有标准限值; 4.无客户投诉。 | |
实验室比对 | 是否按计划开展实验室间比对 | 按计划开展实验室间比对,比对结果符合要求 | |
样品处置 | 1.样品的保存是否专柜管理; 2.样品的处置是否安全,是否符合相关法规的要求; | 样品的保存是专柜管理; 样品的处置安全 | |
监督结论: 1、检测后检测报告格式□.内容□.数据审核□.批准□环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。 2、不符合工作描述: 监督对象确认: 监督员: 年 月 日 |
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范围 | 监督环节 | 监督内容 | 监督记录 |
检 测 前 质 量 监 督 | 采样 | 1.样品采集方法是否依据相关标准方法进行样品集;. 2.样品编号与送样单是否一致: 3.样品数量是否满足检测工作需要; 4.采样位置说明/示意图。 | 采样方法是依据国家标准□规范□ 样品编号与送检单相符 样品数量能满足检测项目需要 有采样位置说明□示意图□ |
送样单 | 1.送样单项目填写是否完整; 2.是否具有样品唯一标性识。 3.样品是否有采集、送检、收样的人员签字、时间; | 送样单项目填写齐全 样品有唯一性标识 样品收送样人签字和时间 | |
送检 过程 | 1.根据检测项目的要求样品应在规定时间内送检; 2.送检条件能否保证样品不改变性状、样品不受污染; 3.样品有无采、送、收人员的签名。 | 送样时间符合检测要求 样品能密闭恒温不受污染 样品有采、送、收人签字 | |
样品 接收 | 1.样品管理登记本; 2.样品流转是否有唯一性标识 3.样品存储恒温专柜。 | 样品管理有登记 样品流转(待检、在检、检毕、留样) 存储有明显标识 | |
监督结论: 1、检测前样品采集□.送检□.接收□.流转□环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。 2、不符合工作描述: 监督对象确认: 监督员: 年 月 日 |