工程竣工结算财务对账表
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责编:小OO
时间:2025-09-27 20:54:49
工程竣工结算财务对账表
附件3工程竣工结算财务对账表合同名称工程合同合同编号SDGS.SDHLGG.HLGG01-SDGS-03-2014-01-0001合同乙方合同造价3,378,940.75合同类别□施工(监理)□材料设备□设计□营销□其他时间开金额水电费其他扣款实收款备注2014.8.19418056.83元418056.83元2014.9.23718767.57元718767.57元2015.1.14524888.70元5000.00元519888.70元2015.2.9274331.05元274331.
导读附件3工程竣工结算财务对账表合同名称工程合同合同编号SDGS.SDHLGG.HLGG01-SDGS-03-2014-01-0001合同乙方合同造价3,378,940.75合同类别□施工(监理)□材料设备□设计□营销□其他时间开金额水电费其他扣款实收款备注2014.8.19418056.83元418056.83元2014.9.23718767.57元718767.57元2015.1.14524888.70元5000.00元519888.70元2015.2.9274331.05元274331.
附件3
合同名称 | 工程合同 |
合同编号 | SDGS.SDHLGG.HLGG01-SDGS-03-2014-01-0001 |
合同乙方 | |
合同造价 | 3,378,940.75 |
合同类别 | □施工(监理) □材料设备 □设计 □营销 □其他 |
时间 | 开金额 | 水电费 | 其他扣款 | 实收款 | 备注 |
2014.8.19 | 418056.83元 | | | 418056.83元 | |
2014.9.23 | 718767.57元 | | | 718767.57元 | |
2015.1.14 | 524888.70元 | | 5000.00元 | 519888.70元 | |
2015.2.9 | 274331.05元 | | | 274331.05元 | |
2015.5.6 | 239524.59元 | | 5000.00元 | 234524.59元 | |
合计: | 2175568.74元 | | 10000.00元 | 2165568.74元 | |
已收款总计 | 2175568.74元 |
说明:“其他扣款”的款项性质包括罚款、零星返修工程扣款、甲方代购材料设备费、甲方代购物业所投入的费用、非合同规定内的工程预付款等。必须在“备注”中详细列出。
加盖公章:
填报日期:
甲方财务部审核确认 | 经核实,本合同实际已付款为: 应扣除水电费用: 数据截止日期为:____年____月____日 经办人: 部门负责人: 日期: |
□财务分管领导 | 签名: 日期: |
工程竣工结算财务对账表
附件3工程竣工结算财务对账表合同名称工程合同合同编号SDGS.SDHLGG.HLGG01-SDGS-03-2014-01-0001合同乙方合同造价3,378,940.75合同类别□施工(监理)□材料设备□设计□营销□其他时间开金额水电费其他扣款实收款备注2014.8.19418056.83元418056.83元2014.9.23718767.57元718767.57元2015.1.14524888.70元5000.00元519888.70元2015.2.9274331.05元274331.