工程名称 | 形象进度 | ||||||
建设单位 | 项目负责人 | ||||||
设计单位 | 项目负责人 | ||||||
监理单位 | 总监理工程师 | ||||||
施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | |||||
序号 | 项目 | 份数 | 检查情况 | ||||
1 | 现场场管理制度 | ||||||
2 | 质量责任制 | ||||||
3 | 主要专业工种操作上岗证书 | ||||||
4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 | ||||||
5 | 施工图审查情况 | ||||||
6 | 地质勘察资料 | ||||||
7 | 施工组织设计、施工方案及审批 | ||||||
8 | 施工技术标准 | ||||||
9 | 工程质量检验制度 | ||||||
10 | 搅拌站及计量设置 | ||||||
11 | 现场材料、设备存放与管理 | ||||||
13 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||||
14 | 工程定位测量、放线记录 |
15 | 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 | ||||||
16 | 施工试验报告及见证检测报告 | ||||||
17 | 隐蔽工程验收表 | ||||||
18 | 施工记录 | ||||||
19 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | ||||||
20 | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 | ||||||
21 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||
22 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | ||||||
23 | 新材料、新工艺施工记录 |
序号 | 项目 | 份数 | 检查情况 |
24 | 不按设计图纸施工 | ||
25 | 施工中违反技术标准、强条 | ||
26 | 偷工减料 | ||
27 | 擅自修改工程设计 | ||
28 | 使用不合格材料等 | ||
29 | 未按规定对材料、商砼等进行检验 | ||
30 | 未对涉及结构安全的试块、材料、构件等进行取样检测 | ||
31 | 出现质量问题不及时返工返修 | ||
32 | 监理人员资格 | ||
33 | 总监监理工程数 | ||
34 | 监理规划、大纲 | ||
35 | 监理旁站记录、日志等 | ||
36 | 监理与建设、施工单位串通、弄虚作假、降低质量 | ||
37 | 将不合格的材料等按合格签字验收 | ||
38 | 对材料、设备等进场不签字 | ||
39 | 未办理监督手续 | ||
40 | 建设单位明示或暗示违反强制性标准降低质量 |
41 | 建设单位明示或暗示使用不合格材料等 | ||
42 |
建设单位负责人签字: 检查人员签字:
监理单位负责人签字:
施工单位负责人签字:
年 月 日
建筑工程安全监督隐患整改通知单
工程名称 | 形象进度 | ||
经检查,该工程存在以下安全隐患: 检查人: 年 月 日 | |||
整改要求: 1、施工单位应对上述安全隐患进行整改,限期在 年 月 日前完成。 2、施工单位应将整改情况完成后的2个工作日内上报检查单位。 3、建设单位、监理单位应督促施工单位完成对上述隐患的整改。 | |||
施工单位 | 监督机构 | ||
监理单位 | 年 月 日(章) | ||
建设单位 | |||
本通知一式四份,检查单位一份,受检单位各一份。 |
工程名称 | 工程地址 | ||||
建设单位 | 监督注册号 | ||||
经检查,发现存在如下质量问题(隐患): | |||||
根据有关规定现责令对上述问题(隐患)立即整改,将整改方案、验收时间(验收结果),报质监站及时监督。 监督检查人员签字: 年 月 日 | 建设单位项目负责人(签字) | ||||
总监、监理工程师(签字) | |||||
接受整改单位项目负责人(签字) |