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研发部标内审

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-30 01:34:13
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研发部标内审

审核检查单受审核部门:研发部NO:01时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1、询问研发部职责是什么?2、询问部门质量目标是什么?实施情况如何?3、产品实现策划a)查询研发部如何对产品实现所需过程进行策划和开发?查产品实现策划结果的客观证据(质量目标、接收标准等)?b)军工产品实现策划中是否考虑了标准化、产品“六性”要求,产品质量评价、改进的数据分析,技术状态管理要求、风险管理要求?5.5.15.4.17.1审核员:文武审核组长:崔建伟审核检查单受审核部门:研发
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导读审核检查单受审核部门:研发部NO:01时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1、询问研发部职责是什么?2、询问部门质量目标是什么?实施情况如何?3、产品实现策划a)查询研发部如何对产品实现所需过程进行策划和开发?查产品实现策划结果的客观证据(质量目标、接收标准等)?b)军工产品实现策划中是否考虑了标准化、产品“六性”要求,产品质量评价、改进的数据分析,技术状态管理要求、风险管理要求?5.5.15.4.17.1审核员:文武审核组长:崔建伟审核检查单受审核部门:研发
审  核  检  查  单

受审核部门:研发部                                                                             NO:  01

时间检查内容对应认证标准条

款号/对应手册

或程序条款号

检查记录不 符

合标记

1、询问研发部职责是什么?

2、询问部门质量目标是什么?实施情况如何?

3、产品实现策划

a)查询研发部如何对产品实现所需过程进行策划和开发?查产品实现策划结果的客观证据(质量目标、接收标准等)?

b)军工产品实现策划中是否考虑了标准化、产品“六性”要求,产品质量评价、改进的数据分析,技术状态管理要求、风险管理要求?

5.5.1

5.4.1

7.1

审核员:     文  武                                审核组长:       崔建伟

审  核  检  查  单

受审核部门:研发部                                                                             NO:  02

时间检查内容对应认证标准条

款号/对应手册

或程序条款号

检查记录不 符

合标记

c) 军工产品质量保证大纲及调整是否经顾客同意?

d) 军工产品实现策划中是否编制了质量计划并经顾客同意?

4、设计和开发策划

a)查设计和开发策划是否形成文件化研制计划?查产品研制阶段划分,职责分工,组织与技术接口,设计评审、验证、确认控制点等?

b)设计和开发计划中殊要求是否进行了策划(如标准化要求,“六性”要求、产品特性分析,新技术、新器材、新工艺的采用控制,配置保障资源,供方的质控,对元器件等外购器材的选用、验收、筛选及失效分析等活动进行策划,监视测量要求等)?

5、设计和开发输入

a)查设计和开发输入是否形成文件?

7.1

7.3.1

7.3.2

审  核  检  查  单

受审核部门:研发部                                                                             NO:  03

时间检查内容对应认证标准条

款号/对应手册

或程序条款号

检查记录不 符

合标记

b)查设计任务书是否包括产品功能、性能、环境条件、工艺要求、相关法规、标准和公司附加要求?

c) 查对设计输入是否进行了评审?

6、设计和开发输出

a)查设计和开发输出是否能满足设计输入的要求,设计输出了哪些文件,能否满足标准要求?是否编制了设计输出文件清单?

b)查是否进行产品特性分析并编制关键件、重要件项目明细表并作标识?

c) 查是否编制了产品使用的保障方案和资源要求?

d) 查是否编制了适用的六性设计报告、产品规范、工艺规程、技术说明书等?

7.3.2

7.3.3

审  核  检  查  单

受审核部门:研发部                                                                             NO:  04

时间检查内容对应认证标准条

款号/对应手册

或程序条款号

检查记录不 符

合标记

7、设计和开发评审

a)查是否按策划要求进行了设计评审?查各阶段的设计开发评审报告,是否闭环控制?

b)顾客要求时,是否邀请顾客参加评审,必要时进行六性、元器件原材料等专题评审?

8、设计和开发验证

a)查是否按策划要求进行了设计和开发验证?查设计验证报告?

b)对顾客要求控制的项目,是否有顾客参加验证的证据?

9、设计和开发确认

a)查是否按策划要求进行了设计和开发确认,新产品是否有设计确认报告?

b)查是否有用户使用报告、性能测试、环境试验、技术鉴定报告?顾客是否参加了设计确认的证据?

7.3.4

7.3.5

7.3.6

                                            审  核  检  查  单

受审核部门:研发部                                                                             NO:  05

时间检查内容对应认证标准条

款号/对应手册

或程序条款号

检查记录不 符

合标记

10、设计和开发更改的控制

a)查设计和开发更改是否受控(必要时的评审、验证、确认、批准)查证据?

b)查设计和开发更改所涉及的文件更改是否受控并保持记录?

11、新产品试制

1)查是否制订新产品试制控制文件并受控?

2)查新品试制证据?

a)工艺评审

b)试制前准备状态检查

c)首件鉴定

d)产品质量评审

e)试制过程和采取措施的记录

f)顾客要求时,公司是否邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定

7.3.7

7.3.8

审  核  检  查  单

受审核部门:研发部                                                                             NO:  06

时间检查内容对应认证标准条

款号/对应手册

或程序条款号

检查记录不 符

合标记

12、查试验控制

a) 是否编制试验大纲,顾客是否同意

b) 查按试验大纲试验证据,试证结果是否向顾客通报?试证过程变更是否经顾客同意?

13、技术状态管理

a) 是否编制技术状态管理计划?技术状态基线确定及其更改是否经顾客同意?

b) 查询产品技术状态如何标识、控制、记录、审核的?技术状态基线如何确定划分并受控?

14、文件控制

a) 查阅认证产品技术文件、图样是否受控?

b) 军品图样和技术文件是否按规定进行审批,工艺文件会签、标准化检查?

7.3.9

7.7

4.2.3

审  核  检  查  单

受审核部门:研发部                                                                             NO:  07

时间检查内容对应认证标准条

款号/对应手册

或程序条款号

检查记录不 符

合标记

c)图样、技术文件是否协调一致,现行有效?

15、询问内部沟通方式及实施的证据?

16、查数据分析客观证据

17、查持续改进的客观证据

4.2.3

5.5.3

8.4

8.5.1

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研发部标内审

审核检查单受审核部门:研发部NO:01时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1、询问研发部职责是什么?2、询问部门质量目标是什么?实施情况如何?3、产品实现策划a)查询研发部如何对产品实现所需过程进行策划和开发?查产品实现策划结果的客观证据(质量目标、接收标准等)?b)军工产品实现策划中是否考虑了标准化、产品“六性”要求,产品质量评价、改进的数据分析,技术状态管理要求、风险管理要求?5.5.15.4.17.1审核员:文武审核组长:崔建伟审核检查单受审核部门:研发
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