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供应商结算管理制度

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-29 06:36:34
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供应商结算管理制度

万国国际供应商结算管理制度第一章结算原则1.1招商部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行的支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定的,按财务部规定的相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定的时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付的,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,
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导读万国国际供应商结算管理制度第一章结算原则1.1招商部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行的支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定的,按财务部规定的相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定的时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付的,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,
万国国际供应商结算管理制度

第一章  结算原则

1.1招商部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同中载明。

1.2在资金允许的前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行的支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定的,按财务部规定的相关日期结帐。

1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定的时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付的,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,与下一个月款项合并结算与支付。

1.4代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则,严禁超付或提前支付货款;经销商品必须谨慎采购,从紧采购,以免形成存货积压,产生问题商品,并造成公司大量资金沉淀。

1.5对于不按照合同条款执行支付货款的供应商,特别是借款、预付、提前结帐等,需按公司付款的相关审批流程办理。

1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号;确需变更的供应商,财务部在收到供应商书面变更申请的次月起,按照新的企业名称,开户行或帐号进行支付,当月仍按照原有的企业名称、开户行、帐号进行支付。不符合当月支付条件的,一律延后到下个月进行支付。

1.7财务部应加强付款前稽核,保证款项支付的正确性;重点关注货品是否到达,是否入帐,货品是否销完,是否有退货,供应商帐面结余情况,是否符合合同付款条件,用款申请前审批是否完整等。

第二章  结算时间与方式

2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期,每年12月份结算到月末最后一天,即12月31日。

2.2一般月份,上月销售期指上上月的26日-上月的25日,根据合同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付,每月付款期规定在10日-20日之间。

2.3资金结算日接待时间,每月10日---20日,公司作息时间如有改变,则相应调整。本周六的付款向后顺延到下周一支付,本周日的付款向后顺延到下周二支付,重大节日付款向后顺延支付。

2.4付款方式:原则上全部采用电汇(网上支付),如有特殊情况,少数可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。

2.5网上支付的录入工作要求出纳在当天的16:00之前完成,16:00之后送达财务部的付款单据,一般转入下一日支付。

2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核,付款审核前需看到相应的付款电子明细表,以保证款项支付的正确性。

第三章  结算流程

3.1所有招商负责人应于28日前完成当月进(退)货、销售、库存情况的核对工作,并在30号前将结算单和货物销售明细表以电子档呈送财务部。财务部审核结算单和货物销售明细表,确认无误将结算单流转给招商负责人。

3.2招商部经理需要审核的主要内容包括(但不限于)以下内容:

1)促销让利优惠损失分摊与促销(特卖)商品审批表上审批内容是否一致;

2)包底销售赔补款、会员让利、货品破损情况、应收转嫁人员工资及其它应收费用等是否按合同约定的模式执行;

3)向供应商收取的各项费用是否准确,尤其是临时促销的扣率是否按促销申请单批准的标准执行。

3.3各招商负责人将供应商结算单流转至供应商,供应商应于5日前核对结算当月的进、销、存数据,以及开票数和实际结款数,核对完毕加以确认。并在5日前将应开的税票(必须是专用)和加盖公章的结算单一起传递到财务部。异地客户若邮寄,必须通过特快专递邮寄。若在规定的时间内未能确认或未到,当月不予结算,一律并入下月结算。

3.4收款方应出具合法有效的(专用),开具的单位名称、开户银行、账号等重要信息应与合同保持一致,并在的备注栏填写供应商编码,否则,财务人员有权拒绝收受。

3.5财务部审核会计于5日-8日对供应商的税票、应结款项进行初步审核,并开具相关收费票据。

3.6会计主管于8-10日进行复审,复审结束后,交出纳按支付流程办理货款支付手续。

3.7出纳在10-20日之间统一办理款项支付手续。

3.8财务部每月编制供应商本月付款统计表,用以统计本月应付,未付货款及累计应付、实付、未付货款数据。

3.9财务部会计在10-14日将商城业务情况入账。

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万国国际供应商结算管理制度第一章结算原则1.1招商部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同中载明。1.2在资金允许的前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行的支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定的,按财务部规定的相关日期结帐。1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定的时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付的,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,
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