
纳税申报表
(小规模纳税人适用)
| 纳税人识别号: |
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日
| 一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
| 应税货物及劳务 | 应税 服务 | 应税货物及劳务 | 应税 服务 | ||||
| (一)应征不含税销售额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 税务机关代开的专用发 票不含税销售额 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 税控器具开具的普通不含 税销售额 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)销售使用过的应税固定资产不 含税销售额 | 4(4≥5) | 0 | —— | 0 | —— | ||
| 其中:税控器具开具的普通不含 税销售额 | 5 | 0 | —— | 0 | —— | ||
| (三)免税销售额 | 6=7+8+9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其中:小微企业免税销售额 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 未达起征点销售额 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他免税销售额 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)出口免税销售额 | 10(10≥11) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其中:税控器具开具的普通销售 额 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、税款计算 | 本期应纳税额 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本期应纳税额减征额 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本期免税额 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其中:小微企业免税额 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 未达起征点免税额 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 应纳税额合计 | 17=12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本期预缴税额 | 18 | 0 | 0 | —— | —— | ||
| 本期应补(退)税额 | 19=17-18 | 0 | 0 | —— | —— | ||
| 纳税人或代理人声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 | 如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: | ||||||
办税人员: 财务负责人: 法定代表人: 联系电话: | |||||||
| 如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: | |||||||
代理人名称(公章): 经办人: 联系电话: | |||||||
纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日
纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分
| 应税服务扣除额计算 | |||
| 期初余额 | 本期发生额 | 本期扣除额 | 期末余额 |
| 1 | 2 | 3(3≤1+2之和,且3≤5) | 4=1+2-3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应税服务计税销售额计算 | |||
| 全部含税收入 | 本期扣除额 | 含税销售额 | 不含税销售额 |
| 5 | 6=3 | 7=5-6 | 8=7÷1.03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
