
| 序号 | 环节 | 文件或表格 | 备注说明 | |
| 1 | “双控机制”领导小组 | 成立“双控机制”领导小组,下发“红头儿文件”; | ||
| 制定并明确《领导小组责任制》 | ||||
| 2 | 制定《“双控机制”建设实施方案》 | 《双控机制建设实施方案》、《安全风险分级管控制度》、(隐患排查治理制度包括:《隐患排查治理和监控责任制》、《隐患排查整改制度》、《隐患排查资金使用专项制度》、《重大隐患报告制度》、《隐患建档监控制度》、《事故隐患报告和举报奖励制度》) | ||
| 3 | 信息收集 | 外部信息 | 法律法规、规范规程、标准以及与周边环境、典型案例等。 | 收集文件包括《安全生产法》《河北省安全生产条例》《地下矿山安全规程》《生产过程危险和有害因素分类与代码》《企业职工伤亡事故分类标准( GB41 - 86》《河北省风险分级管控与隐患排查治理规定》等。 |
| 内部信息 | 1、“人员成分分析表”、2、“设备设施分布图”、3、“工艺流程图”、4、“厂区平面图” | |||
| 4 | 培训教育 | 领导小组、管理人员 | 1、《培训计划》 2、培训课件 3、考核试卷、成绩、个人培训档案记录 | “双控机制培训考核记录到”《个人培训档案》 “专项培训”章节 |
| 全员培训 | ||||
| 5 | 风险分级管控 | 1、《评估单元划分表》 2、《风险点清单》 3、《作业活动清单》 4、《设备设施清单》 5、《风险辨识清单》 6、《风险分布图》 7、《较大以上风险管控方案》 8、风险公示图片 9、《风险管控信息台账》 10、《风险管控措施检查记录》 11、《风险管控动态评估记录》 | 1、《风险辨识清单》应该有《基层岗位风险辨识记录表》、《部门(车间)风险辨识完善记录表》、《安全检查表分析(SCL)+评价记录》 2、风险分布图应按照厂区布局、系统、岗位等分层级绘制。 3、《风险管控措施检查记录》每季度主要负责人必须至少检查一次。 4、《风险管控动态评估记录》是指在系统无变化情况下每年至少进行一次评估;如果系统人员、工艺、设备、采矿方法等发生变化,应随时评估。 | |
| 6 | 隐患排查治理 | 1、《事故隐患排查清单》 | 分公司(矿)、部门(车间)、班组(岗位) | |
| 2、《隐患排查表》 | 综合、日常、专业、专项安全检查表 | |||
| 3、《隐患治理信息台账》 4、《重大隐患整改方案》、 5、《隐患排查治理信息台账回执》 | 上报以后留存“回执” | |||
| 7 | 考核 | 《双控机制考核记录表》 | 每月(至少每季度对“双控机制”落实情况进行考核) | |
