1.1 本规程规定了ASME规范产品的质量控制手册、质量管理规程、设计文件、工艺文件的编号、编制、审批、修改发放及保存的责任和要求。
2. 质量控制手册
2.1 质量控制手册编码规定
2.1.1质量控制手册的文件号:QCM1-07
2.1.2质量控制手册的编号:**
为自然顺序号01、02、03···
质量控制手册的编号和《在控手册发放表》上所示的编号相同,即每一个手册持有者有一本相应编号的手册。
2.1.3质量控制手册所附样表的文件编号
XXXX | 文件编号 | QCP101--07 | |
版本 | 第二版 | ||
第1页 | 共5页 | ||
文件的管理规程 | |||
修改标记 | 0 |
顺序号(01、02、03···)
产品的工号或年份后两位数(03)
每张表的指示标志(已经标注在各表上)
2.1.4质量控制手册所列样表的表号
***---*--*(*)
按样表页数的先后次序排列(A、B···)
序号(1、2···)
样表所在手册的章节号
EXHIBIT
样表的表号已经在样表上注明。
2.2 质量控制手册的编制、审批、发放、修改按质量控制手册第一章 执行。
3. ASME质量管理规程
3.1 ASME质量管理规程编码规定
3.1.1ASME质量管理规程的文件编号
***---****---**
年份后两位数(06、07···)
顺序号(01、02、03···)
规程所在手册章节的章节号
QCP
3.1.2 除了NDE 的规程外其它ASME管理规程所附样表的文件编号,和表号与2.1.3、2.1.4规定相同。
3.2 管理规程的编制、审批
3.2.1材料管理规程、材料标记规程由质控工程师编制,质控审核,质保批准。
3.2.2封头压制管理规程,筒体冷卷规程,水压试验规程,热处理管理规
XXXX | 文件编号 | QCP101--07 | |
版本 | 第二版 | ||
第2页 | 共5页 | ||
文件的管理规程 | |||
修改标记 | 0 |
3.2.3检验规程由工艺工程师编制,质控工程师审核,质保批准。
3.2.4焊接材料管理规程,焊缝标记规程,焊缝返修规程由焊接工程师编制,技术审核,质保批准。
3.2.5焊缝射线检验规程,着色探伤检验规程,磁粉检验规程和超声波检验规程由NDEⅢ级人员编制,质控工程师审核,质控批准。NDE 人员培训、考核、资格鉴定管理规程由质控编制,质保总监审核,NDEⅢ级人员批准。
3.2.6计量器具管理规程由计量工程师编制,质控工程师审核,质控批准。
3.2.7 NDE 设备的校验规程由NDEⅢ级人员编制,质控批准。
3.2.8 文件的管理规程,不一致品管理规程由质控编制,质保总监批准。
3.3 管理规程的修改与原编制管理程序相同。
3.4 管理规程的发放
3.4.1管理规程编制、审批后,由质控按“文件发放表”统一发放。
3.4.2 附在管理规程上的表格按2.3节规定发放.
3.4.3文件发放、回收应在文件发放表上予以记录。 接收部门的规程要妥善保存,不得自行复印。
3.5 管理规程的保存
3.5.1管理规程由质控归档保存。
3.5.2当AI需要或查阅时,应迅速提供。
4. 图纸及设计文件、工艺文件
4.1 图纸、设计文件及工艺文件的编号
4.1.1图纸图号
*----****----*----**
XXXXX | 文件编号 | QCP101--07 | |
版本 | 第二版 | ||
第3页 | 共5页 | ||
文件的管理规程 | |||
修改标记 | 0 |
总图顺序号
年份号后两位数
图纸识别码
·图纸识别码 U:代表压力容器类产品
·年份号后两位数(06,07)
·总图顺序号1、2、3···
·部件,零件顺序号01、02、03···
4.1.2设计文件编号
***---****---**
文件顺序号(1、2、3···)
年份号后两位数(03)
分类代号
设计文件分类代号如下:a)UD1--压力容器设计计算书
b) UD2――压力容器材料采购技术条件
4.1.3工艺文件编号
**---****---**
文件顺序号(1、2、3···)
年份号后两位数(06, 07)
分类代号
工艺文件分类代号如下:
a)工艺流程图代号:PFC
b)工艺检验流转卡代号:COL
c)热处理卡:HTI
XXXX | 文件编号 | QCP101--07 | |
版本 | 第二版 | ||
第4页 | 共5页 | ||
文件的管理规程 | |||
修改标记 | 0 |
e)焊缝识别卡:JIC
f)焊接工艺评定记录:PQR
g)焊工及焊接操作工技能评定:WPQ ,WOPQ
4.2 图纸、设计文件,工艺文件的编制、审批
4.2.1设计图纸,计算书,用户技术条件材料请购单及材料采购技术条件 由设计工程师编制,设计批准。
4.2.2工艺流程图,热处理工艺卡,由工艺工程师编制,技术批 准。
4.2.3工艺检验流转卡,由工艺工程师编制,质控工程师审核,技术批准。
4.2.4 d)、e)、f)、g)由焊接工程师编制、技术批准。
4.3 图纸、设计文件的修改
4.3.1图纸、设计文件的修改与原编制管理方法相同。
4.3.2当图纸及设计文件要进行修改时,首先由设计工程师填写修改通知单,通知单上要有图样、及设计文件的编号、名称、修改原因、修改内容等事项。如设计工程师不在时,可由技术指定人员填写。修改通知单由设计工程师拟定,技术批准,并经有关部门负责人会签方可生效,如涉及到正在制造的产品,还征得工艺工程师的批准,如用户有要求时,还需征得用户同意。
4.4 工艺文件的修改
4.4.1工艺文件的修改与原编制管理方法相同
4.4.2工艺文件上对于不涉及见证点,停止点的更改,技术有权审批某些改动,并将批准的更改在文件的工序旁边签字,并签日期,停止点更改应经AI确认,任何更改通知车间主任。
4.4.3修改的依据可由下列之一者:
a)由于设计文件的更改
XXXX | 文件编号 | QCP101--07 | |
版本 | 第二版 | ||
第5页 | 共5页 | ||
文件的管理规程 | |||
修改标记 | 0 |
c)由于工艺文件的错误
4.5 图纸、设计文件、工艺文件的发放
4.5.1图纸、设计文件、工艺文件由资料员按文件发放表统一发放。
4.5.2文件发放回收应在文件发放表上予以记录。
4.5.3 接收部门的图纸、设计文件、工艺文件要妥善保存,不得擅自复印。
4.6 保管
4.6.1图纸、设计文件、工艺文件由总师办统一归档
保管,期限至少三年。
4.6.2当AI需要查阅时应迅速提供。