
一、物品申购:
1、物品申购由部门负责人签字申请,必须填写正规物品申购单,如实填报详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。
2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量等并出具意见签字。
3、呈报总经理审批签字。
4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。
5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。
二、财务报销:
1、费用报销人必须提供申购单、入库单、,装订整齐后贴上费用报销单,如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签具自己姓名。
2、呈报会计审核签字。
3、呈报总经理终审签批。
4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。
5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。
三、要求:
1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环,各部门必须严格执行并遵守。
2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务,由此产生的损失由采买经办人自行承担。
3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品,将承担造成的一切损失,并对当事人进行处罚。
此制度从二月一日起开始执行。抄送酒店行政办公室、财务室、客房部、餐饮部前厅部、工程部、保安部、库房、采购部、洗衣房。
