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内部审计选题

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-08 02:19:12
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内部审计选题

内部审计选题1、上市公司的管理审计2、内部审计存在的问题及对策3、内部审计的发展趋势4、现代内部审计的增值作用5、审计如何实现价值增值6、内部审计外部化的问题及其对策9、现代企业制度与内部审计10、内部审计发展的新方向——战略审计11、我国企业集团的内部审计机制设置12、完善企业内部审计职能13、关于内部控制若干理论问题14、内部控制在企业风险管理中的作用15、内部审计目标的演变与主导地位16、内部审计与公司治理17、从公司治理角度看上市公司内部审计18、内部审计的治理功能19、内部审计在公司
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导读内部审计选题1、上市公司的管理审计2、内部审计存在的问题及对策3、内部审计的发展趋势4、现代内部审计的增值作用5、审计如何实现价值增值6、内部审计外部化的问题及其对策9、现代企业制度与内部审计10、内部审计发展的新方向——战略审计11、我国企业集团的内部审计机制设置12、完善企业内部审计职能13、关于内部控制若干理论问题14、内部控制在企业风险管理中的作用15、内部审计目标的演变与主导地位16、内部审计与公司治理17、从公司治理角度看上市公司内部审计18、内部审计的治理功能19、内部审计在公司
内部审计选题

1、上市公司的管理审计

2、内部审计存在的问题及对策

3、内部审计的发展趋势

4、现代内部审计的增值作用

5、审计如何实现价值增值

6、内部审计外部化的问题及其对策

9、现代企业制度与内部审计

10、内部审计发展的新方向——战略审计

11、我国企业集团的内部审计机制设置

12、完善企业内部审计职能

13、关于内部控制若干理论问题

14、内部控制在企业风险管理中的作用

15、内部审计目标的演变与主导地位

16、内部审计与公司治理

17、从公司治理角度看上市公司内部审计

18、内部审计的治理功能

19、内部审计在公司治理中的地位和作用

20、公司治理与内部审计——基于风险管理目标的整合

21、公司治理机制中的内部审计思考

22、公司治理与内部控制的关系

23、内部控制与公司治理的若干问题

24、公司治理模式下的内部控制

25、基于公司治理下的内部审计问题的思考

26、公司治理结构与完善内部审计问题的思考

27、现代公司治理结构下对经理层的内部监控

28、从内部评价和风险控制看审计判断绩效

29、内部控制与企业目标的实现

30、企业职工养老保险基金审计

31、从XX事件看公司治理的完善

32、现代企业制度下强化内部审计的必要性及对策

33、现代企业制度下内部审计职能的转换

34、企业内部控制制度审计的若干问题

35、经济全球化与我国上市公司内部审计

36、增值型内部审计的建设问题

37、中小企业的内部控制

38、企业风险管理审计

39、内部审计在经济责任审计中的作用

40、内审人员从事任期经济责任审计相关问题

41、上市公司审计委员会制度建设

42、完善审计委员会

43、内部审计与审计委员会的关系

44、审计质量控制

45、从国外的经验看我国的审计质量控制和追究制度

46、现代内部审计质量控制

47、从内部审计人员角度谈我国企业内部审计质量的提高

48、内部审计在制度基础审计中存在的问题

49、我国目前企业内部审计存在的问题及对策

50、新形势下的内部审计发展

51、国有商业银行内部审计的问题与对策

52、国有企业内部控制体系建设的若干问题

53、内部审计的增值性目标的现实途径

54、风险导向审计在内部审计中的应用

55、内部审计与风险管理若干问题

56、内部审计在企业风险管理中的地位

57、我国上市公司内部审计的现状和发展前景

58、上市公司内审的若干问题

59、现代企业内部管理审计

60、内部审计在企业管理中的地位与作用

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内部审计选题

内部审计选题1、上市公司的管理审计2、内部审计存在的问题及对策3、内部审计的发展趋势4、现代内部审计的增值作用5、审计如何实现价值增值6、内部审计外部化的问题及其对策9、现代企业制度与内部审计10、内部审计发展的新方向——战略审计11、我国企业集团的内部审计机制设置12、完善企业内部审计职能13、关于内部控制若干理论问题14、内部控制在企业风险管理中的作用15、内部审计目标的演变与主导地位16、内部审计与公司治理17、从公司治理角度看上市公司内部审计18、内部审计的治理功能19、内部审计在公司
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